他收到的這個(gè)發(fā)票具體的是什么業(yè)務(wù)的,你看一下你的收入和成本是多少。
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師:您 好!請問去年公司一季度收入減去費(fèi)用后有一萬多的利潤,一季度交了五百多的所得稅,全年一共的利潤是十二萬左右,但是由于公司五月份的時(shí)候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn),年底的時(shí)候公司的會計(jì)給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣,導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬,(就需要退前期交了的五百多的稅)稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下,請問我這個(gè)是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
我去年做了一百八十多萬的生意,都沒有需要開發(fā)票 ,他們有的什么都不要,有的直接要一個(gè)。那個(gè)收據(jù)就行 ,現(xiàn)在的人,他們接貨什么的,都是靠轉(zhuǎn)賬記錄做證明 ,今年賺了86萬,是生意最不好的一年 ,這86萬,有的大部分都是開的收據(jù),還有的連收據(jù)都沒有開 ,我個(gè)體工商戶不需要交稅,
我們公司2019年以前企業(yè)所得稅是核定征收,會計(jì)把沒有正式發(fā)票的支出就沒往帳里做,導(dǎo)致以前年度帳面利潤八百多萬,實(shí)際是虧損,請問老師這種情況怎么處理
老師,您好,我公司需要到稅務(wù)局代開一些勞務(wù)發(fā)票,沖臨時(shí)工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務(wù)局說到時(shí)候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個(gè)退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會超過十二萬了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方