你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計(jì)做賬,你也可以認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都行。
老師,我想問下公司是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法納稅,對(duì)方開過來(lái)的專用發(fā)票,我們要怎么處理?是認(rèn)證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問下去年五月份購(gòu)買的機(jī)械設(shè)備收到專票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也沒有做任何處理,請(qǐng)問下如果之后不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是能抵扣稅費(fèi),還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請(qǐng)教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對(duì)吧?那如果本公司就是簡(jiǎn)易計(jì)稅公司,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
一般納稅人,去年7月有張專票不能抵扣稅額的,所以當(dāng)時(shí)直接沒認(rèn)證沒抵扣就按普票入賬了,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票,需要怎么處理???
給銀行開通承兌20萬(wàn),怎么走賬
請(qǐng)問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計(jì)算附加稅時(shí)增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個(gè)子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時(shí)我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計(jì)提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社保扣費(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個(gè)模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個(gè) 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來(lái)備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報(bào)行不
可以的,可以的,可以的。
請(qǐng)問一下用黑盤開票的,我上傳匯總之后是先申報(bào)稅還是要先點(diǎn)反寫監(jiān)控啊
你好,先申報(bào)增值稅,然后再反寫。
也就是說匯總上傳-申報(bào)增值稅-反寫監(jiān)控,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我申報(bào)完增值稅之后在黑盤反寫監(jiān)控怎么不行啊,頁(yè)面出不來(lái)啊
在這里反寫監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個(gè)已經(jīng)清卡了。
啊,那我不是之前沒有申報(bào)就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報(bào)的,會(huì)不會(huì)有問題啊,而且我申報(bào)完還在清多一次,
再清一次也沒有關(guān)系的,這個(gè)不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒有申報(bào)直接點(diǎn)了反寫監(jiān)控清卡了,會(huì)不會(huì)出問題
你好,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)的,你必須申報(bào)了增值稅才能反寫監(jiān)控。
之前不知道我就點(diǎn)了反寫監(jiān)控,我直接關(guān)閉以為不會(huì)弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫了,現(xiàn)在報(bào)完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點(diǎn)到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒有申報(bào)嗎。你是按月申報(bào)的嗎?
按月申報(bào)的,在清卡后申報(bào)的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒有問題,你現(xiàn)在再去點(diǎn)N次都沒有問題。
那我現(xiàn)在是不是可以開6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。