學(xué)員朋友您好,沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,只是要在所得稅前做納稅調(diào)整
比如有的收咱們開(kāi)票了,有的客戶不要發(fā)票,這部分不要發(fā)票的怎么入賬怎么處理,具體問(wèn)題還是不知道 我就是想專門找個(gè)老師給我講一下這些到底怎么處理,
老師,您好。員工采購(gòu)一些零星的材料,沒(méi)法開(kāi)發(fā)票,只有收據(jù),這個(gè)到底能不能給報(bào)銷做賬???謝謝。
老師您好,當(dāng)月采購(gòu)的商品,當(dāng)月全部銷售了,因發(fā)票數(shù)量不夠,只開(kāi)了一部分的發(fā)票,還有一部分需要下個(gè)月才能開(kāi),那么這個(gè)月怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/p>
你好我想問(wèn)下,員工報(bào)銷3058元,錢已轉(zhuǎn)員工,但是做賬發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額只有3057.98元,相當(dāng)于多報(bào)了0.02元,這種的要怎么處理呢
老師,您好,我想問(wèn)下,有些員工報(bào)銷的,確實(shí)開(kāi)不了票,只能開(kāi)收據(jù)的,這部分要怎么處理呢
從代賬公司接回來(lái)的賬從 2025.7月開(kāi)始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來(lái)的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來(lái)反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對(duì)不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)又是b公司法人,b公司就法人一個(gè)人,不給他發(fā)工資,b還需要申報(bào)他的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶在中國(guó)銀行開(kāi)對(duì)公戶后能開(kāi)外幣賬戶收匯嗎
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,每個(gè)月買的耗材種類有很多,一個(gè)月進(jìn)幾千元,直接進(jìn)成本可以么
那付給保險(xiǎn)公司的不做分錄?
個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放工資不一致怎么處理呢?
老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查,從22一24年,應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入,收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入,支出的水電公攤費(fèi)直接做成本,(以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來(lái)都是按收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)確認(rèn)收入),我每年增加的收入怎么做賬?補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度?以前未交足的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后,怎么做賬,這些要做在當(dāng)年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]
出差補(bǔ)助,怎么個(gè)規(guī)定,老板媽出差,去河南和廣州這個(gè)怎么算?一天補(bǔ)助多少
老師,每個(gè)小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用有沒(méi)有必按小區(qū)分開(kāi)核算
20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票,忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)嗎?