如說去6月1日到下一年度的5月1日購一個(gè)會(huì)計(jì)年度
我公司是10月份成立的,然后我公司開票額度是500萬,我是應(yīng)該從這個(gè)10月份到下一年10月份算一年的嗎?還是重新1月1日到12月31日算一年的額度
老師這個(gè)最后那句話當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整,是指自己的會(huì)計(jì)年度還是說就是1月1日到12月31日?比如,我是2020年3月1號(hào)設(shè)立的納稅人,一直到6月1號(hào)銷售額符合上述條件規(guī)定,可以從3月1號(hào)就適用加計(jì)抵減15%的政策,當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整,是不是就說一直到2020年的12月31號(hào)不再調(diào)整,還是說一直到次年2月28號(hào)不再調(diào)整?
小規(guī)模認(rèn)定一般納稅人,年銷售額500萬是從當(dāng)年度的1月1日到12月31日還是從開票多的比如說去6月幾日到下一年度的6月幾日購一個(gè)會(huì)計(jì)年度呢?
00 (3)增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為年應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下。除另有規(guī)定外,小規(guī)模納稅人超過標(biāo)準(zhǔn)需要按規(guī)定登記為增值稅一般納稅人。這個(gè)“年應(yīng)征增值稅銷售額”期間是如何確定的?() A、公歷年自當(dāng)年1月1日至當(dāng)年12月31日; B、從當(dāng)前月(含當(dāng)月)往前或往后連續(xù)滾動(dòng)的 12個(gè)月; C、農(nóng)歷年自當(dāng)年1月1日至當(dāng)年12月31日; D、自企業(yè)成立之日起連續(xù)計(jì)算的首個(gè)12個(gè)月;
老師,小規(guī)模變更到一般納稅人銷售額超過500萬這個(gè)界定是每年1月1日-年末12月31日的申報(bào)收入數(shù)。還是當(dāng)年6月到第二年7月的申報(bào)數(shù)收入數(shù)到500.
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄