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Q

老師您好,沖減多計(jì)提的工資應(yīng)該怎么做分錄呢

2023-06-04 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-04 16:15

您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶3827 追問 2023-06-04 16:16

老師是不是就是把原來的計(jì)提的分錄多計(jì)提的數(shù)字做的負(fù)數(shù),其他的不變呢

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齊紅老師 解答 2023-06-04 16:19

是的,是的,就是你說的這樣的

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快賬用戶3827 追問 2023-06-04 16:32

老師,我這樣做了之后我的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是我驗(yàn)證了一下有個(gè)差額就是我多計(jì)提沖紅的

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齊紅老師 解答 2023-06-04 16:35

你調(diào)的是去年的還是今年的?

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快賬用戶3827 追問 2023-06-04 16:36

是去年的,去年的計(jì)提,但是今年發(fā)放的

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齊紅老師 解答 2023-06-04 16:37

通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以了

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快賬用戶3827 追問 2023-06-04 16:40

但是老師我們是小微企業(yè) 就是一年到頭業(yè)務(wù)很少,只是報(bào)銷一點(diǎn)費(fèi)用和發(fā)放2個(gè)人的工資,我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,不然我到時(shí)候編制現(xiàn)金流量表我編不平

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齊紅老師 解答 2023-06-04 16:42

沒有這個(gè)科目,就計(jì)入利潤分配-未分配

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您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-06-04
您好!做和計(jì)提工資相反的會(huì)計(jì)分錄即可。
2021-04-19
借:管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
2023-07-06
直接在23年減少計(jì)提的工資,因?yàn)樯婕?3年度的匯算
2024-03-12
你好,借管理費(fèi)用工資? -1000? 貸,應(yīng)付職工薪酬工資。?-1000?
2021-07-29
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