您好,這個是屬于150的了這個

’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當月末有關賬戶的增值稅相關賬戶余額為應交稅費應交增值稅銷項稅500萬,進項稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進項稅轉(zhuǎn)出30計算當月應交增值稅。
老師,一般納稅人,月末進項票100,銷項稅101萬,分錄是不是:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額100 應交增值稅-未交增值稅1 貸:應交稅費-應交增值稅-銷售稅101,這樣對嗎?
老師好,一般納稅人實行簡易計稅,增值稅(銷售)應該計入:應交稅費 應交增值稅 簡易計稅還是直接應交稅費 簡易計稅
老師好 一般納稅人當月銷賬-進項=-100,簡易計稅下的應交增值稅是150,那本月應納增值稅是150還是50呢?
老師好 一般納稅人當月一般計稅項目銷賬-進項=-100, 簡易計稅下的應交增值稅是150, 那本月應納增值稅是150還是150-100=50呢?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
本月要繳納150?你確定?
是這樣的,簡易計稅的辦法下,是不能抵扣進項稅的,這個是規(guī)定
我知道不能抵扣進項, 現(xiàn)在是計算出來 一般計稅辦法計算出來的是-100 簡易計稅辦法計算出來的是150 那本月要繳納多少?不應該是150-100=50么?
你現(xiàn)在一般計稅下,不是-100嗎,相當于進項多了100對吧,然后簡易辦法是 150的銷項對吧,你要綜合看是50,但是沒法抵扣那個-100的進項,理解了嗎、?
簡易計稅計算出來的150是應納增值稅,不是銷項稅
嗯對,是應納增值稅的意思,沒錯