是的,就按照你的思路做就可以了
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我八月份員工餐費直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費現(xiàn)在我要調(diào)賬的話,是不是只要添一筆分錄就好了 添借:管理費用——福利費貸:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費,這樣對不
#提問#計提工資的時候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍字?
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現(xiàn)在管理費用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
紅字沖的時候是借管理費用工資負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負數(shù),然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來,那我借管理費用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
請問老師小規(guī)模納稅人是不是只能開普票,不能開專票
當月發(fā)票一正一負需要做分錄體現(xiàn)出來嗎?老師
你好老師我問你一下我的這個就是個人的車然后賣給公司這個公司這個可以抵扣進項嗎他這個沒沒有發(fā)票呀
無形資產(chǎn)專業(yè)服務(wù)費指什么,可以舉個例子嗎
房東今年不幫我們開租賃稅發(fā)票,要我們自己去開票,請問要開哪些呢?房東代開發(fā)票有個人所得稅的,那我們自己開要開哪些發(fā)票
老師,小規(guī)模納稅人勞務(wù)發(fā)票簡易征收是3個點還是1個點
一般納稅公司,購買了五百塊的員工服,對方讓我們承擔稅費,發(fā)票金額是513,但是我們要多付13元,最后付了526元這個分錄怎么寫,多出來的13元掛哪個科目,摘要怎么寫
城建稅,教育費附加,地方教育費附加計提和繳納的會計分錄是什么?
你好,出口企業(yè)銷售用開發(fā)票嗎?
咨詢一下,開的進項發(fā)票比如開的金額是10萬,后續(xù)他們公司的政策,需要給我們返利一小部分,返利的這一小部分需要充紅嗎?如果不充紅對我嗯購買方有什么影響嗎?