好,沒錯(cuò),就是這個(gè)步驟
老師你好,我這個(gè)月要做賬報(bào)稅了,但是我那UK的話,我要上傳匯總反寫監(jiān)控我才能去報(bào)稅嗎?還是報(bào)完稅之后再來上傳匯總,發(fā)現(xiàn)監(jiān)控呢?
請(qǐng)問納稅申報(bào)前,是不是先到開票系統(tǒng)點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”?之后再點(diǎn)擊“反寫監(jiān)控”才完成報(bào)稅清卡
每月是先上報(bào)匯總 然后報(bào)稅 報(bào)完稅之后再反寫監(jiān)控嗎
使用稅務(wù)UKey的話,是先上報(bào)匯總之后,然后去電子稅務(wù)局報(bào)稅,報(bào)完稅之后就可以點(diǎn)反寫監(jiān)控了吧,個(gè)稅沒有報(bào)的話也可以點(diǎn)反寫監(jiān)控吧,老師看下我說的步驟對(duì)不對(duì)
老師 這個(gè)是不是要先上報(bào)匯總 然后反寫監(jiān)控?之后才能報(bào)稅
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
上報(bào)之后點(diǎn)反寫出現(xiàn)未申報(bào)
那你是不是上個(gè)季度沒有申報(bào)呀?
你這個(gè)是不是一般納稅人?
是的,一般納稅人
先抄稅 然后申報(bào)增值稅,最后反寫就行了