你好: 是正確的,改良支出符合資本化的會(huì)改變固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值。出售時(shí)按照改良之后的算是對(duì)的。 希望對(duì)您有幫助
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
麻煩老師把這兩個(gè)題看完之后回答我下列幾個(gè)疑問(wèn) 1、固定資產(chǎn)可收回金額應(yīng)當(dāng)按照固定資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與固定資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間較高者確定。那么第一張圖的89875是哪個(gè)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額嗎? 2、第一張圖用較高者減銷售凈價(jià)計(jì)入資產(chǎn)減值損失,為什么第二張圖是用凈值(相當(dāng)于第一張圖的89875)減去較高者進(jìn)入資產(chǎn)減值損失?這是兩類題型嗎? 3、如果89875是公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額,那第三張圖的180是不是也可以是?那沒(méi)什么圖中的凈額又是95萬(wàn)元?(因?yàn)槎际枪潭ㄙY產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊)
老師他是這樣的,我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時(shí)候,我就買了一輛車,二十九萬(wàn)九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯,那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問(wèn)題。嗯,因?yàn)槲沂且越K為始來(lái)填的,因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額,就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說(shuō)每個(gè)月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛,那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢,他說(shuō)我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對(duì)不對(duì)。但是呢,我一直通不過(guò),好像第五行不能填零。
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆](méi)有取得所以沒(méi)做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無(wú)需更正直接在匯算時(shí)填寫呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攪拌站購(gòu)買廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬(wàn)左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒(méi)審計(jì)的,如照實(shí)填寫未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對(duì)方開的普票,怎么沒(méi)有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬(wàn)元,現(xiàn)人家還回來(lái)了,以一個(gè)公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理啊?
我就是按改良后出售 只計(jì)算了改建后折舊 但為啥答案給的還把之前的加上?
固定資產(chǎn)出售了,從固定資產(chǎn)使用開始,產(chǎn)生的所有的折舊都要結(jié)轉(zhuǎn)