6月30號前完成都可以
公司去年7月辦理了營業(yè)執(zhí)照但是一直沒有營業(yè),到現(xiàn)在都沒有去稅務(wù)登記和開戶,現(xiàn)在6月底了,工商發(fā)了短信提示年報(bào),現(xiàn)在是直接進(jìn)行申報(bào)工商年報(bào)還是先去稅務(wù)登記呢?去稅務(wù)登記會(huì)不會(huì)被罰款呢?稅務(wù)登記后如果還是不經(jīng)營可以不開戶嗎?
老師好,我們有一家19年成立的總公司,然后22年成立了一家分公司,分公司22年有未分配利潤-112萬,但是22年沒有合并納稅,現(xiàn)在從23年1月開始合并納稅,我在做合并報(bào)表時(shí),報(bào)表不平,差在了這個(gè)未分配利潤上,我應(yīng)該怎么處理呀
老師上午好,咨詢一下:成都2023年5月注冊的公司,要求在23年6月前報(bào)工商年報(bào),我理解的是22年都沒有工商數(shù)據(jù),怎么做年報(bào)?。恐x謝指導(dǎo)!
公司是22年8月成立的,現(xiàn)在23年6月初了,還沒有做工商年報(bào),不做會(huì)不會(huì)被罰款?
沒有會(huì)計(jì)資料如何做工商年報(bào)?公司22年8月成立的,到現(xiàn)在沒有做過賬,如果做23年6月底截止的工商年報(bào)呢?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
那逾期不做呢?就會(huì)有罰款嗎
是的,逾期不做就會(huì)有罰款