你好,附表四填寫了嗎?

我已經(jīng)填了減免稅申報(bào)表了,為什么這個(gè)440元的稅控盤和維護(hù)費(fèi)不能減免,需要我手填到表一嗎?
稅控盤的維護(hù)費(fèi),除了填寫在主表23欄,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫
老師好,請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,為什么填不了?前面填了280元稅控維護(hù)費(fèi)。
稅控盤維護(hù)費(fèi)280元 申報(bào)過減免稅 主表是手工在應(yīng)納稅額減征里填上的吧。系統(tǒng)自動(dòng)提取不出來嗎
老師,您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減的《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表怎么填280,這個(gè)月稅額是48元
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時(shí)候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個(gè)過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個(gè)公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),然后我們這次舉辦了一個(gè)嘉年華的活動(dòng),請來了教授兩個(gè)人,每個(gè)人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個(gè)授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會(huì)的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個(gè)人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個(gè)勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個(gè)教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會(huì),我們這個(gè)賬該怎么算?我們要這個(gè)必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個(gè)金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項(xiàng)目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實(shí)繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個(gè)地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號(hào)一樓,工商核實(shí)地址說是ab公司各一個(gè)房間
一個(gè)人可以注冊幾個(gè)公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計(jì)算呢,是按照發(fā)票時(shí)間還是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開始計(jì)算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個(gè)情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來


填了附表4,也填了免稅申報(bào)明細(xì)表,主表也要手動(dòng)23欄,但申報(bào)后說這個(gè)異常
你好,截圖你填寫的看一下。
老師,這幾個(gè)圖,主表手輸?shù)?
對的,這個(gè)是正確的,然后它提示你什么的。
點(diǎn)申報(bào)了,他就反映這個(gè)表
你今年是第一次填寫吧?看一下能忽略吧。
是第一次填寫的,那我強(qiáng)制申報(bào)嗎?
對的,是的,強(qiáng)制申報(bào)的。