你好 這個(gè)是三份的話,要先看發(fā)票時(shí)間的,發(fā)票最接近的先紅沖的

老師,請(qǐng)教一下,去年給客戶開了一張二十萬的發(fā)票,今年1月份有退貨,退了五千多,客戶要求開紅字發(fā)票,這怎么開啊
6月份開出了一張專票,給客戶郵寄過去了。7月初客戶給退回來,原因是發(fā)票商品名稱不對(duì),要求重開,公司又給開了一張同金額專票出去,退回來的專票8月份還可以作廢紅沖嗎?
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開了,那退回來的貨,是要開沖紅對(duì)應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,去年開出的發(fā)票格式錯(cuò)誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理
老師好,去年開出的專用發(fā)票,今年客戶要退貨退款,怎么紅沖發(fā)票
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


金額都對(duì)不上啊
退的沒賣完的金額都對(duì)不上
那你這個(gè)要先跟對(duì)方對(duì)上金額,先找出原因的
老師,比如賣的什么產(chǎn)品和型號(hào)就只能沖什么產(chǎn)品和型號(hào)嗎
是的,你要跟發(fā)票對(duì)上的
謝謝老師,單價(jià)也要必須對(duì)的上嗎
這個(gè)單價(jià)不一定,但是你型號(hào)要對(duì)上,比如你賣的是鐘表,退回來的確是電視機(jī),這個(gè)說不過去啊