你好同學(xué),稍等飯后回復(fù)你
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個會計科目是核算什么的?
老師:請問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個月打了3次累計30萬(備注了借款),后面可能還會繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當(dāng)月計提,次月攤銷嗎?
老師,同時出口2單貨物 (不是同一個收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實的業(yè)務(wù),提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計,我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險
廣告費扣除限額等于(5000+70)?15%=760.50 招待費扣除限額等于26?60%=15.6和(5000+70)? 0.5%=25.35較小的,可以扣除15.6
研發(fā)費用加計扣除=80?75% 應(yīng)交企業(yè)所得稅=(5000-4000-60+70-180-350+26-15.6-80?75%-14+5-52+2+1+10)?15%