你好;? ?對(duì)方開(kāi)紅字信息表? ; 你開(kāi)紅字發(fā)票; 你們是有扣款了3000 的金額嗎 ? 為什么扣?

老師好,我公司購(gòu)買一批建筑用材料10萬(wàn)元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對(duì)方再給我開(kāi)紅字發(fā)票么?如果開(kāi)了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
8. 某商場(chǎng)為一般納稅人,2018年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)辦公用品不含稅價(jià)格30萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)發(fā)票注明稅金4.8萬(wàn)元; (2)購(gòu)進(jìn)15臺(tái)電腦金額10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證) (3)零售一批空調(diào),取得收入34.8萬(wàn)元; (4)批發(fā)一批空調(diào)不含稅售價(jià)30萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給予2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)29.4萬(wàn)元; (5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月份購(gòu)買的攝像機(jī),退款2.32萬(wàn)元; (6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.74萬(wàn)元; 要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
你好 老師 想問(wèn)一下 考核了一個(gè)供應(yīng)商九萬(wàn)多塊錢 對(duì)方讓開(kāi)發(fā)票 為什么非要我紅字沖回他2019年開(kāi)據(jù)的 已經(jīng)認(rèn)證的兩張發(fā)票 發(fā)票金額又不一致相差幾千塊錢 我開(kāi)一個(gè)三包發(fā)票不好嗎?
老師你好 問(wèn)個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題 去年 預(yù)收款10萬(wàn) 開(kāi)具10萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬(wàn) 客戶退回了10萬(wàn)的發(fā)票 我司開(kāi)具紅字發(fā)票10萬(wàn) 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬(wàn) 本月開(kāi)具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬(wàn) 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對(duì)方已認(rèn)證的增票10萬(wàn) 開(kāi)具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬(wàn) 開(kāi)具專票 ③之前銀收多余的5萬(wàn) 應(yīng)付 但是本月先不付 針對(duì)這三點(diǎn)的分錄該怎么寫(xiě)!
老師好,去年開(kāi)出的專用發(fā)票三份一萬(wàn)五千塊,今年客戶要退貨退款合計(jì)一萬(wàn)二千塊錢,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,怎么紅沖發(fā)票金額都不同
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


沒(méi)賣完就退貨了
你好 ; 意思是部分紅沖是嗎 ?? 部分紅沖 你就按 12000來(lái)推??
是啊,怎么沖,又不是沖整張發(fā)票
你好; 部分紅沖; 紅字信息表按12000來(lái)開(kāi) ; 意思是銷售了部分貨物出去;? 所以是部分退貨??
是啊,怎么沖
三張發(fā)票合計(jì)的,沖一部分,沖哪張發(fā)票,怎么沖
你好;? 直接開(kāi)金額去紅沖; 讓 客戶開(kāi) 12000的金額; 開(kāi)票系統(tǒng)去開(kāi)? ?
老師,只能沖已開(kāi)的發(fā)票呀,三張發(fā)票哪張金額都不對(duì)呀