借長期股權(quán)投資 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 差額做資產(chǎn)處置損益
公司購買了一塊土地,作為無形資產(chǎn)核算,現(xiàn)在土地公允價(jià)值升高了,如何在會(huì)計(jì)上體現(xiàn)?分錄怎么做?公司主要是想讓賬上的資產(chǎn)大一些。
老師,我公司A全資投資了一個(gè)子公司B,A公司以土地使用權(quán)和在建工程轉(zhuǎn)入子公司B,計(jì)入長期股權(quán)投資科目?,F(xiàn)B收到政府退還前期拍地的耕地開墾費(fèi)50w。 問題:A母公司、B子公司應(yīng)分別該如何做會(huì)計(jì)分錄?是該減少長投呢?還是掛往來?
公司以20萬拍入一塊土地的經(jīng)營全權(quán)長期,計(jì)入無形資產(chǎn)-土地經(jīng)營權(quán),現(xiàn)在該土地上建立停車場,花費(fèi)18萬元,是不是應(yīng)該把花銷的前計(jì)入在建工程,同時(shí)把無形資產(chǎn)土地成本也轉(zhuǎn)入在建工程里,等工程完工以后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
通過出讓方式取得土地使用權(quán)時(shí)支付的出讓金計(jì)入無形資產(chǎn),后續(xù)在建造過程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時(shí)無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開攤銷不計(jì)入,解析有問題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)還是在建工程呢
購買的土地確認(rèn)為無形資產(chǎn),現(xiàn)在以長期股權(quán)投資以土地入股子公司會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請問如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個(gè)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個(gè)題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個(gè)人,現(xiàn)在個(gè)人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個(gè)人付的,現(xiàn)在是不是個(gè)人退還給公司就可以
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),無票收入填入后,營業(yè)收入按財(cái)務(wù)報(bào)表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,那收入和財(cái)務(wù)報(bào)表差5.3,要按哪個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致申報(bào)
這個(gè)基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報(bào)? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義啊?
那稅金這個(gè)差額做資產(chǎn)處置損益,子公司的實(shí)收資本就少了
你好,你這個(gè)無形資產(chǎn)價(jià)值多少錢?他做了多少實(shí)收資本
這個(gè)需要章程里面有土地出資,而且需要去評(píng)估。
我們購進(jìn)土地是無形資產(chǎn),以入股方式投到子公司,我們開票給子公司了,所以有稅金部分不知如何處理。
你好,稅金部分可以做到稅金及附加,附加稅、印花稅。
稅金部分我做的是銷項(xiàng)稅額
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)和你正常銷售產(chǎn)品的增值稅是一樣的。
那我無形資產(chǎn)稅金這一部分就少了
你是一般納稅人嗎?銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來繳納增值稅,和你銷售產(chǎn)品是一樣的。
是一般納稅人,我說的意思我可能無形資產(chǎn)5000元,開完票投到子公司,可能會(huì)有575的稅金不能夠作為長期股權(quán)投資到子公司,這個(gè)差額怎么處理
你好,不夠的不用做 你們投資金額按照公允價(jià)值來,剩下的那一部分拿錢不就行啦。