你好,這個應(yīng)該是沒有綁定。
下面這個是為什么? 與股份支付相關(guān)的支出在按照會計準(zhǔn)則規(guī)定確認(rèn)為成本費用時,其相關(guān)的所得稅影響應(yīng)區(qū)別于稅法的規(guī)定進(jìn)行處理: 1.如果稅法規(guī)定與股份支付相關(guān)的支出不允許稅前扣除,則不形成暫時性差異;(很少見) 2.如果稅法規(guī)定與股份支付相關(guān)的支出允許稅前扣除,在按照會計準(zhǔn)則規(guī)定確認(rèn)成本費用的期間內(nèi),企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計期末取得的信息估計可稅前扣除的金額計算確定其計稅基礎(chǔ)及由此產(chǎn)生的暫時性差異,符合確認(rèn)條件的情況下,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅。 【補(bǔ)充例題】 甲公司適用的所得稅稅率為25%,預(yù)計以后期間不會變更,未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。 1月2日,甲公司經(jīng)股東大會批準(zhǔn),授予其50名管理人員每人10萬份股份期權(quán),每份期權(quán)于到期日可以6元/股的價格購買甲公司1股普通股,但被授予股份期權(quán)的管理人員必須在甲公司工作滿3年才可行權(quán)。 甲公司因該股權(quán)激勵于當(dāng)年確認(rèn)了400萬元的股份支付費用。稅法規(guī)定,行權(quán)時股份公允價值與實際支付價款之間的差額,可在行權(quán)期間計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 甲公司預(yù)計該股份期權(quán)行權(quán)時可予稅前抵扣的金額為1 500萬元。
我綁定公司提交申請,為什么登陸企業(yè)賬號進(jìn)去看不到那個申請的,但是法人又收到短信說我已在電子稅務(wù)局完成辦稅授權(quán)關(guān)系綁定,我登陸我個人賬號綁定企業(yè),又顯示我的申請待審核,這是什么情況?
老師,登入電子稅務(wù)局提示:未查詢到您與該企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系信息,是什么原因呀?之前在電子稅務(wù)局綁定過的
老師 法人收到了這個 是真實的么 誰來查 2022年企業(yè)公示信息抽查所需資料清單 我們接受丹陽市市場監(jiān)督管理局的委托,根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》、《企業(yè)公示信息抽查暫行辦法》的規(guī)定,對貴公司于國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中公示的信息進(jìn)行核查,請于收到該資料清單起三日內(nèi)準(zhǔn)備好以下資料并與我們?nèi)〉寐?lián)系。 資料清單如下: 1、以工商聯(lián)絡(luò)員名義登陸國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)打印全套企業(yè)2021年度企業(yè)年報 2、最新營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 3、企業(yè)大門(含企業(yè)名稱標(biāo)牌)及門牌現(xiàn)場照片各一張(黑白打?。?4、近期主要產(chǎn)品銷售合同復(fù)印件一份 5
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司財會部門到稅務(wù)局登記,經(jīng)營期間發(fā)生如下事項:(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營地點變動,涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實現(xiàn)的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項)。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他犬素,分析回答下列問題(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1)甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?題目是完整的四個小題咋回答
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
是自動綁定嗎?
老師,具體需要怎么操作
你好,這個每個地方的不一樣,廣東是在廣東稅務(wù)APP上注冊,然后搜索這個企業(yè)的名稱,然后申請綁定。
廈門您了解嗎?
你好!這個老師不清楚。你可以直接電話咨詢當(dāng)?shù)?2366,他們會告訴你的