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如果按現(xiàn)在的小規(guī)模政策,月銷售額不超過10萬、季度不超過30萬才免稅,如果超過了就全部不享受免稅政策了,對吧?那我在記賬的時(shí)候一開始按免稅記得,直接含稅價(jià)記到主營業(yè)務(wù)收入了,那后期超了不是前面的也不能享受免稅了,那怎么弄?前面的賬再調(diào)整?

2023-06-01 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 17:04

對的,后期的話,如果不免稅就是 借 主營業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)急奧增值稅

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快賬用戶8657 追問 2023-06-01 17:07

不太明白老師,一開始按免稅記賬,后期超了前面的也不能享受免稅了,前面的賬需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 17:11

前邊的需要,就是把你含稅收入里邊的稅款摘出來,單獨(dú)做為應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,這樣就行

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對的,后期的話,如果不免稅就是 借 主營業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)急奧增值稅
2023-06-01
你好, 你稅務(wù)局要求不嚴(yán)格的 按你寫的可以 要求嚴(yán)格就有風(fēng)險(xiǎn)
2024-06-01
不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
2024-10-17
同學(xué)請如實(shí)申報(bào) 更正以前錯(cuò)誤申報(bào)
2021-12-29
你好,這個(gè)全部填寫免稅的那欄,賬務(wù)處理按實(shí)際的稅率做,
2020-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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