好,是的,需要開發(fā)票的,需要提供開票資料就行。
老師 請問一下我們購買12000的材料對方不開發(fā)票,我們自己去稅務(wù)局代開需要對方提供那些資料,我們自己去開稅點一般是多少
請問老師,我公司從個人手上購買了苗木,對方到稅務(wù)代開了苗木銷售發(fā)票,我們還需要對方提供哪些材料才算合規(guī)。
老師您好,我們公司安裝空調(diào)承包出去的,對方公司承擔(dān)購買空調(diào)及安裝服務(wù),我現(xiàn)在有兩個疑問想請教,1,是否可以把安裝費也算進空調(diào)款要求對方開具13%的稅率,2,如果對方這樣開我是否這樣建固定資產(chǎn)卡片
購買批量二手空調(diào)以及安裝費需要對方開票,需要對方提供哪些資料
1、新廠安裝中央空調(diào)金額186000,1月對方開過來發(fā)票:空調(diào)器125臺,186000元,我沒注意直接勾選了,現(xiàn)在會計說需要對方重新開票,那怎么開合適 2、我方上月已勾選,是不是需要我在電子稅務(wù)局-開具紅字發(fā)票-選我是購買方-選擇發(fā)票-提交-等對方確認就直接開具紅字發(fā)票了,對方再重新給我開一張藍字發(fā)票就行了
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?