你好,您這筆業(yè)務是用到哪里的?
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進入時做了借:管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認證了 但是這筆稅金后面做了進項轉(zhuǎn)出 這個進項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
老師,之前他們貨到就先做進項稅了,因為我剛來也不知道是哪幾筆的進項稅,和勾選平臺勾選的發(fā)票不一樣,人走了也沒辦法聯(lián)系,現(xiàn)有的7月8月專用發(fā)票和勾選平臺勾選的發(fā)票是一樣,但是賬的進項稅不一樣,這樣做分錄調(diào)對嗎?
老師,你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發(fā)票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費用_其他2150.44 應交稅費應交增值稅進項稅279.56貸:其他應付款2430。進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師我想問一下就是業(yè)務招待費開的專票,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅勾選平臺要怎么操作,把這張發(fā)票轉(zhuǎn)出呢
老師,一般納稅人進項平臺有一個餐飲費的發(fā)票,我先勾選了,后面我想做進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呀
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟業(yè)務往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
老師請教一下,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)可以用各資產(chǎn)加權(quán)平均周轉(zhuǎn)天數(shù)來計算,為什么總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)不可以加權(quán)平均
袋裝大麥茶能放到辦公用品里嗎
委托加工業(yè)務,原材料直接從供應商運到加工廠,委托加工完成的產(chǎn)品直接從工廠交貨給客戶,企業(yè)內(nèi)部還需要做入庫出庫單嗎?
我做賬是借:管理費用-福利費,應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款
你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
我用的是云帳房,我已經(jīng)做了一筆就是我上面的那個分錄了
現(xiàn)在進項我想轉(zhuǎn)出去,能不能就直接借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費應交增值稅啊
我在填那個增值稅報表的時候,填了那個轉(zhuǎn)出的稅額了
進項轉(zhuǎn)出的分錄是我發(fā)給你這個。
那我之前做的增值稅進項呢
按照老師的那個分錄我這個進項稅額直接轉(zhuǎn)出去了,轉(zhuǎn)到管理費用了嗎
是的,把原來抵扣的進項轉(zhuǎn)到管理費用,這是進項轉(zhuǎn)出就是我給你寫那個分是的,把原來抵扣的進項轉(zhuǎn)到管理費用,這是進項轉(zhuǎn)出,就是我給你寫那個分錄。
我這么寫不行嘛
進項轉(zhuǎn)出的分錄,你這樣寫是錯誤的,正確的是我發(fā)給你的。