你好,可以的, 沒問題 你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項

請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現(xiàn)進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
老師,進項發(fā)票勾選都是在下個月勾選是嗎?像報1月份的時候,那就是2月在進行勾選嗎?最遲勾選是到什么時候?
請問老師,進項票暫時不勾選,做賬可以先做嗎,還是說什么時候勾選什么時候入賬
老師,進項發(fā)票是什么時候勾選?一收到專票就勾選還是可以申報稅務(wù)的時候勾選?
老師,在勾選進項的時候是先做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還是勾選后再做憑證啊,抵扣聯(lián)需要做什么處理嗎
借:主營業(yè)務(wù)成本合同成本—合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入。的目的
這個圖片的意思是因為我沒有核定稅種所以我不需要申報殘保金嗎?殘保金需要核定稅種嗎?
老師好,請問車間的廠長和機臺技術(shù)人員的工資怎么做分錄?
公司每個月要發(fā)很很多快遞,提前買的面單200個,一個5元,支付1000元,應(yīng)該怎樣記賬
沒有老師,我看說有網(wǎng)址可以直接辦理,我這邊是需要開通什么才能在網(wǎng)上辦理么
計提企業(yè)所得稅按利潤總額,還是凈利潤來計提
老師23年有張費用票32000沒入賬,24年有9筆費用票合計65000沒有入賬,24年還有一筆固定資產(chǎn)的票138000元沒入賬,這些錢已經(jīng)通過公戶轉(zhuǎn)了,賬務(wù)和稅務(wù)上該怎么處理?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對,當時可能抄錯了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺,現(xiàn)在就是平臺上,9月客戶平臺下單后,當月也發(fā)貨了,但是款項結(jié)清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結(jié)清的業(yè)務(wù)款項嗎?應(yīng)該怎么入賬?
老師,這里捐贈給環(huán)保組織是否免稅
如果不抵扣就必須先放著待認證里面,不能直接放進項稅
是的沒錯, 是這樣的
那如果我拿到進項不管有沒有銷項,拿到就抵扣,可以嗎
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以