你好需要計算做好了發(fā)給你
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產,發(fā)票來的時候我已經做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內容和視頻內容不一致
電子稅務局有9個單位,今天收到稅務局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
會計利潤總額的的計算是 2700+200-1500-50-100-500-40+117-50+45=822
2業(yè)務招待費扣除30*60%=18 2900*0.005=14.5納稅調增30-14.5=15.5 新產品研發(fā)加計扣除50%納稅調減20 管理費用納稅調增10
3.廣告費和宣傳費扣除2900*15%=435 納稅調增300+160-435=25
4.財務費用納稅調增12-200*6%*7/12=5
6公益性捐贈扣除822*12%=98.64全部扣除0 其余納稅調增10+20=30
7居民企業(yè)權益性投資和國債利息免稅,納稅調減45
9對外投資納稅調增100-70=30
應納稅所得額的計算 822+15.5-20+10+25+5+30-45+30=872.5 應交企業(yè)所得稅 872.5*25%-20*10%=216.125