您好 借:應(yīng)收賬款90000%2B11700%2B2000=103700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000*0.9=90000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 11700 貸:銀行存款 2000 借;銀行存款? 103700-1800=101900 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 90000*0.02=1800 貸:應(yīng)收賬款 103700 借;銀行存款? 103700-900=102800 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 90000*0.01=900 貸:應(yīng)收賬款 103700 借;銀行存款? 103700 貸:應(yīng)收賬款 103700
請(qǐng)問老師,這道題要如何做?
請(qǐng)問老師,這道題該如何理解?
您好,老師,請(qǐng)問。這道題該如何做
老師您好,請(qǐng)問這道題如何做呢?
請(qǐng)問老師應(yīng)該如何去做這道題
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買進(jìn)來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬元,那我的長(zhǎng)期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請(qǐng)科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計(jì)提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢