同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我是借,庫存現(xiàn)金100、貸其他業(yè)務(wù)收入100,老師,我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如成本95元,是不是,借其他業(yè)務(wù)成本95,貸原材料95,這樣對嗎,謝謝
某公司主營業(yè)務(wù)收入100萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,其他業(yè)務(wù)成本20萬元,管理費(fèi)用10萬元,所得稅費(fèi)用5萬元,要求以下畫出丁字賬: (1)將損益類賬戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) (2)將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 (3)提取法定盈余公積 (4)發(fā)放現(xiàn)金股利10萬元 (5)利潤分配明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
寫出會計(jì)撲克牌出牌的會計(jì)分錄 (9)乙公司2019年末主營業(yè)務(wù)成本借方余額400萬元,其他業(yè)務(wù)成本借方余額40萬元,銷售費(fèi)用借方余額50萬元,管理費(fèi)用借方余額30萬元,研發(fā)費(fèi)用借方余額6萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額5萬元,營業(yè)外支出借方余額3萬元,將以上各項(xiàng)費(fèi)用,根失結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 (10)乙公司2019年末主營業(yè)務(wù)收入貨方余額600萬元,其他業(yè)務(wù)收入貸方余額70萬元,投資收益方余額50萬元,營業(yè)外收入貸方余額5萬元,公允價(jià)值變動益貸方余額10萬元,將以上各項(xiàng)收入、利得結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 (18)A股份有限公司吸收合并B公司,合并前B公司擁有庫存現(xiàn)金2000元,應(yīng)收賬款10萬元,原材料10萬元,庫存商品20萬元,固定資產(chǎn)50萬元,應(yīng)付賬款10萬元,短期借款10萬元,A公司支付銀行存款80萬元購買了8公司全部凈資產(chǎn),寫出A公司吸收合并B公司的會計(jì)分錄
某企業(yè)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目所得稅稅率20%521年12月末結(jié)轉(zhuǎn)錢有關(guān)水一類賬戶資某企業(yè)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目所得稅稅率20%521年12月末結(jié)轉(zhuǎn)前有關(guān)損益類賬戶資料如下主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借房其主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借房營業(yè)外支出500主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元街坊財(cái)務(wù)費(fèi)500元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元街坊財(cái)務(wù)費(fèi)500元街坊銷售費(fèi)用2千元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元借房財(cái)務(wù)費(fèi)500元借方銷售費(fèi)用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元借房財(cái)務(wù)費(fèi)500元借方銷售費(fèi)用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該721年所得稅費(fèi)用為主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元借房財(cái)務(wù)費(fèi)500元借方銷售費(fèi)用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該企業(yè)二一年所得稅費(fèi)用為多少元該企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費(fèi)用1萬元借房財(cái)務(wù)費(fèi)500元借方銷售費(fèi)用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該企業(yè)二一年所得稅費(fèi)用為多少元該企業(yè)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用設(shè)計(jì)你的賬戶
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。
老師,收廢料的是個(gè)人沒有公戶,不能開發(fā)票給我們,那可以讓買家把錢打到我們的公戶嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,那如果轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人賬戶上,老板在轉(zhuǎn)到公戶,備注上處理廢料收入,這樣合理嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的