 
                            您好 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    比如進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn)。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 是這樣嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月進(jìn)項(xiàng)稅留抵余額為:10萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎老師 謝謝!
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
公司月底有留底稅額 1. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 10 2. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 10 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 是這樣嗎,年底也這樣操作嗎
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買(mǎi)的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專(zhuān)票就不能扣除了
怎么看賬有沒(méi)有問(wèn)題,從代賬公司接過(guò)來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問(wèn)題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷(xiāo)的時(shí)候貨幣資金沒(méi)有了資產(chǎn)啥都沒(méi)有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫(xiě)點(diǎn)數(shù)可以寫(xiě)成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢(qián)比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10