您好 請(qǐng)問銷項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少
比如進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬。 請(qǐng)問增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷項(xiàng)稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
老師好!請(qǐng)問:本月進(jìn)項(xiàng)稅留抵余額為:10萬,會(huì)計(jì)分錄 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10萬 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 這樣做對(duì)嗎老師 謝謝!
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
公司月底有留底稅額 1. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 10 2. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 10 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 是這樣嗎,年底也這樣操作嗎
那包工隊(duì)給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復(fù)付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10