你好,您可以做更正的。正確的應(yīng)該記開辦費(fèi)是這樣嗎?如果是您就更正。借以前年度損益調(diào)整貸在建工程。
你好,我們建筑總包公司,用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌建期我們工地安裝臨時(shí)圍擋和鋪了臨時(shí)水泥地,共十萬元,請問一下,安裝的臨時(shí)圍擋和水泥地,1.計(jì)入在建工程和計(jì)入長期待攤費(fèi)用有什么區(qū)別?2.如果計(jì)入這兩個(gè)科目,后續(xù)的賬務(wù)處理分別是什么?3.如果拆除圍擋,之前記入的這兩個(gè)科目,后面怎么處理,公司后期會審計(jì)
公司14年(建廠初期)發(fā)生的一些費(fèi)用大約一百多萬,包括工資,基礎(chǔ)材料等等一些雜費(fèi)。當(dāng)時(shí)會計(jì)進(jìn)了在建工程,一直掛到現(xiàn)在,請問現(xiàn)在能合理處理調(diào)平嗎?這一百多萬的費(fèi)用,其中工資就只有自制的工資單,也沒有銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金收款證明,其他費(fèi)用也大多無發(fā)票,這種情況還怎么處理?
公司14年成立之初,有一百多萬的前期一些籌建雜費(fèi),當(dāng)時(shí)代理記賬公司錯(cuò)誤的入了在建工程科目,導(dǎo)致現(xiàn)在這筆賬一直掛著。有什么好方法可以處理?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
有這樣一筆業(yè)務(wù),發(fā)生的時(shí)間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據(jù),當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項(xiàng)目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會計(jì)沒有及時(shí)的如成本,也沒有申報(bào)個(gè)稅,所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問題? 老師這個(gè)該怎么解決呢?
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個(gè)人賬戶貨款分錄
這樣做的話是要到稅局去更正14年的申報(bào)的吧?
你好,是的,是這樣情況的是的。
因?yàn)闀r(shí)間太久了,況且這一百多萬的費(fèi)用五花八門的,有的有票有的無票,并且支付都是現(xiàn)金或一些私戶。所以老師的這個(gè)方法可能行不通喲。
這種情況建議和稅務(wù)局先溝通一下,然后按照稅務(wù)局的處理,這樣就方便了。
可能只能這樣了,畢竟金額不小。好的,謝謝!
這樣處理比較好。不客氣的。