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晚好老師 求解第二問會計分錄

晚好老師 求解第二問會計分錄
2023-05-30 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-30 22:02

借委托加工物資22 貸原材料22

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快賬用戶7851 追問 2023-05-30 22:02

就這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-30 22:03

借委托加工物資43 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅3.9 貸銀行存款46.9

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齊紅老師 解答 2023-05-30 22:03

借庫存商品65 貸委托加工物資65

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快賬用戶7851 追問 2023-05-30 22:06

明白遼謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-31 05:48

不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步

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借委托加工物資22 貸原材料22
2023-05-30
你好 貼現(xiàn)額=100 000×(1+10%×6/12)-100 000×(1+10%×6/12)×12%×4/12=100 800 本題選C
2023-06-22
同學(xué)你好,1,因?yàn)槭?年前取得的,所以累計攤銷=20/10*2=4,當(dāng)期損益=25-(20-4)=9 2,2017年-2020年8月底共44個月 累計攤銷=2000/8/12*44=916.67 確認(rèn)的損益=1300-(2000-916.67)=216.67
2023-05-17
您好 借 原材料200000+3000+2000+2000=207000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000+270+120+120=26510 貸 銀行存款=233510
2023-10-27
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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