稅收金額沒有填寫
公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費,做匯算清繳時,風險提示:您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【127359.1】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧?
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【139043.52】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【1738044】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。?請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
老師您好,請問我們職工教育經(jīng)費有個3750不該稅前抵扣 我們抵扣了 現(xiàn)在匯算清繳調(diào)出來 是在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050) 里面賬載金額3750 實際發(fā)生額不寫,這樣調(diào)嗎
匯算清繳:(修訂)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 工資不是按實際發(fā)放調(diào)整嗎?職工福利和職工教育經(jīng)費不是按比例扣除嗎?為啥納稅調(diào)整金額這么大?是我填得不對?
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,職工福利費支出,職工教育經(jīng)費支出,工會經(jīng)費支出的賬載金額是指什么
小米集團2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進入全國會計人員統(tǒng)一服務管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點哪一步?。?/p>
去年5月補提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補提?補提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費填居間費哪欄,無形資產(chǎn)填居間費那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務申報有影響嗎
我是按比例寫還是按我填的金額寫?就比如,福利費實際發(fā)生5000,比例是6300,我是不超過標準的,我是寫比例金額6300,還是寫實際的金額5000?
職工工資和實際金額填寫一樣的,其他的你看一下超過扣除比例了沒有,超過了的按照扣除比例的來,沒有超過的和實際金額一樣。
這個是怎么來的?感覺和我自己算的不太一樣
營業(yè)收入?視同銷售首日
固定資產(chǎn)這個怎么填?
我就是正常的折舊,沒動過
上一個表,業(yè)務招待費填哪里?跟廣告費合計一起填?
第一列填寫原值,第二列填寫2022年折舊的金額,第三列填寫從開業(yè)購買到現(xiàn)在折舊的金額。第五列填寫的是固定資產(chǎn)有發(fā)票的,第六列填寫的是允許稅前扣除的折舊金額。
業(yè)務招待費在納稅調(diào)整明細表扣除項目第三行里面。
沒有看到第三行,是哪個“二、本年符合條件支出(1-2)”?不對吧,我截的圖是全圖
你好,你的宣傳費都有發(fā)票嗎?如果都有發(fā)票的話,和第一行填寫一樣的。
我找到業(yè)務招待費了,謝謝你
宣傳費的那個,哪個第一行填寫一樣的?
固定資產(chǎn)的那個圖 辦公家具和電腦之類的固定資產(chǎn)計入哪里
宣傳費的第一行和第三行填寫一樣的。
生產(chǎn)經(jīng)營用的工具、器具和電子設備。
固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)不用填嗎?固定資產(chǎn)在什么情況下會納稅調(diào)整?
需要 只要有固定資產(chǎn)都需要填寫,沒有的話零保存。
租金、水費、暫估材料這個調(diào)整寫哪里呀?其他嗎?
租金、水費計提了,但是沒付款,沒有發(fā)票
可以的,可以這么做的。
點來點去都顯示這個
你好,你表單填寫的順序不對,重新按照上面的來填寫。
。。。。。好的吧,要全部重新清零是嗎
需要的你再重新打開按順序保存