你好,你們待會(huì)兒是收到的乙方嗎?如果是的話可以。

老師,麻煩問(wèn)下,我是小微企業(yè),普通發(fā)票,我20年10月份暫估的材料和人工費(fèi)用,跨年21年1月份收到發(fā)票。可以直接把發(fā)票放到20年10月份后邊嗎?
老師,你好,增值稅電子普通發(fā)票跨月可以紅沖嗎?開(kāi)票備注欄需要備注的有哪幾類
老師,請(qǐng)問(wèn)2021年12月開(kāi)的材料普通發(fā)票可以2022年2月入帳么?也就是說(shuō)材料普通 發(fā)票可以跨年度使用么
老師您好,個(gè)體戶,由于老板忘記9月份給對(duì)方開(kāi)具貨品銷售普通發(fā)票了,10月份開(kāi)票時(shí),可以在備注欄標(biāo)明9月份嗎
老師,開(kāi)具通訊費(fèi)發(fā)票開(kāi)票日期是2023年3月,備注欄賬期是2022年5月,可以在2023年入賬嗎?謝謝
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開(kāi)發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬(wàn)元。是一個(gè)月3萬(wàn)元還是一個(gè)季度3萬(wàn)元?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)票太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的。可以做出口免稅嘛,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算


我是銷售方,準(zhǔn)備開(kāi)給購(gòu)買方?
你好,那你之前做了收入沒(méi)有做了的話可以啊。
沒(méi)有開(kāi)票,就沒(méi)有做收入
好,那不要備注了,這種備注有風(fēng)險(xiǎn)。
客戶如果要求備注呢? 這種會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
風(fēng)險(xiǎn)就是你們單位納稅義務(wù)晚了,需要補(bǔ)稅。
以前沒(méi)有做收入,本來(lái)就沒(méi)有納稅,現(xiàn)在開(kāi)票納稅,也正常 我想知道的是,跨年的收入,跨年開(kāi)票,除了要補(bǔ)稅,還有沒(méi)有其他大問(wèn)題大風(fēng)險(xiǎn)
啊,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,其他的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。