存貨已經(jīng)收到就可以開了
老師,您好,購買設(shè)備款,先付了286200.還有尾款31800元待付,廠商還沒有開發(fā)票過來,麻煩問下如何錄分錄呢,謝謝指教
老師,沒有購進商品,能不能先開銷售發(fā)票,下個月再開購進
老師,沒有購進商品,能不能先開銷售發(fā)票,下個月再開購進
老師,銷售貨物,能不能先開銷售票,月底開購進的發(fā)票
老師上午好!去年開給客戶的發(fā)票,客戶沒有認證丟失了。現(xiàn)在要求我們補開。請問可以先開紅字發(fā)票,再補開嗎?但沒有原始發(fā)票可以開紅字發(fā)票嗎?麻煩老師指導一下怎樣處理才合規(guī)[抱拳]
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?