還是按季核算個人經(jīng)營所得稅和增值稅,這個額度是季度30萬以內(nèi)普票免稅
老師請教個問題,個體工商戶個人所得經(jīng)營所得稅交納是以全額度交納個人所得經(jīng)營所得稅,還是按著核定交納,比如季度核定1.08萬元,季度開票金額20萬左右。
4月開的一家個體工商戶核定個人經(jīng)營所得每月8w,4-6月季度開票15.6萬不用交個人經(jīng)營所得稅,7-9月季度開票23.6萬交個人經(jīng)營所得280元,朋友說是五級累進(jìn)稅率,不太懂具體的計算公式,還有想知道,如果我下季度還按每月7w開票,下季度要交大概多少個人經(jīng)營所得?。?/p>
老師,今年個體工商戶開票額度多少啊,稅務(wù)局是按月還是按季核算個人經(jīng)營所得稅和增值稅
個體工商戶,核定征收4萬元/月,按季度申報,第一,二季度沒開票,第三季度開票13萬,那增值稅是交多少?經(jīng)營所得個稅交多少?
個體工商戶,核定征收4萬元/月,按季度申報,第一,二季度沒開票,第三季度開票13萬,那增值稅是交多少?經(jīng)營所得個稅交多少?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
普票免增值稅,那么附征稅也免嗎?還有個人經(jīng)營所得稅核定比例在哪能查到
普票免增值稅,那么附征稅也免的。 在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限