您好,是的,您的理解非常正確
老師 我問下,2020年12月份工資計(jì)提少了,個(gè)稅申報(bào)多了,現(xiàn)在是2021了,要怎么改賬?
您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
建筑公司22年個(gè)稅申報(bào)工資多了,但是賬上計(jì)提少了很多,這個(gè)怎么修改?改個(gè)稅是不是納稅調(diào)增?
22年個(gè)稅申報(bào)表工資多申報(bào)了,但是賬上少計(jì)提了,怎么調(diào)整,改個(gè)稅申報(bào)表怎么改?
有員工申訴22年公司報(bào)了他的個(gè)稅,但是他沒有在公司上班。如果要去修改22個(gè)的個(gè)稅申報(bào)表,是不是年報(bào)也要修改。
老師,我總是理解不來預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算?可以通俗講講嗎
老師,麻煩通俗地講解一下:含負(fù)債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會(huì)不會(huì)因?yàn)闆]有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請(qǐng)教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報(bào)無票收入
老師好,請(qǐng)問合報(bào)中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對(duì)方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
因?yàn)殄e(cuò)誤申報(bào)了,必須納稅調(diào)增嗎?改個(gè)稅申報(bào)表了也不行嗎
因?yàn)槎嗌陥?bào)了,改申報(bào)表可以嗎,納稅調(diào)整按賬上來
您好,修改個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表即可
只需要修改個(gè)稅申報(bào)表,然后按照賬上沒有多計(jì)提來匯算清繳就可以嗎?
您好,按真實(shí)業(yè)務(wù)情況做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,修改個(gè)人所得稅申報(bào),賬錯(cuò)了,修改賬
不納稅調(diào)整,賬上是少計(jì)提的,去減少個(gè)稅人員工資
哪個(gè)錯(cuò)誤修改哪個(gè)即可
我的意思是修改了個(gè)稅,那我年報(bào)需不需要調(diào)增呀?因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大
您好,不需要了,賬實(shí)一致就申報(bào)了
涉及到調(diào)增,加上我們是建筑公司,
不好意思,沒理解為什么納稅調(diào)增
不需要調(diào)增嗎?因?yàn)槲覀兡陥?bào)是按賬來,現(xiàn)在就是個(gè)稅多申報(bào)了
那您修改個(gè)人所得稅申報(bào)表即可,賬實(shí)一致了
是22年的個(gè)稅報(bào)多了,計(jì)提少了,改了申報(bào)表和賬上一致,這樣需不需要調(diào)增
不需要,因?yàn)橘~面薪酬與個(gè)人所得稅申報(bào)以及支付一致了
要是不修改,年報(bào)的時(shí)候是不是容易被查,工資薪金不一致
是的,您的理解非常正確
改了有什么影響嗎
沒有影響,多繳納的個(gè)人所得稅按薪酬計(jì)算即可