帶上公章,去大廳,有工作人員會(huì)指導(dǎo)的。數(shù)據(jù)能從申報(bào)表中查到
請(qǐng)問(wèn)老師,適用增值稅加計(jì)抵減政策的行業(yè),是指開(kāi)出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開(kāi)出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開(kāi)。像這種情況,能銷售增值稅加計(jì)抵減的政策嗎
老師你好 稅局今天打電話說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見(jiàn)了幫忙解答 謝謝啦
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒(méi)有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來(lái)申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來(lái)報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過(guò)聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買(mǎi)價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是多少
老師,實(shí)操課用來(lái)練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤(pán)會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
老師,因?yàn)樽屛覀兩暾?qǐng)2022全年的銷售額,就把去年每月的增值稅報(bào)表打印上就行吧?需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)嗎?
老師,需要更正所得稅嗎?專管沒(méi)說(shuō)
不需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)。每月增值稅申報(bào)表也不用打印,可直接從申報(bào)表中看。直接更正增值稅申報(bào)表
所得稅需要更正申報(bào)
老師,我不太懂所得稅需要更正哪些數(shù)據(jù),望您細(xì)說(shuō)一下。
實(shí)際加計(jì)抵減,計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入,增加這個(gè)科目數(shù)據(jù)即可
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!