帶上公章,去大廳,有工作人員會(huì)指導(dǎo)的。數(shù)據(jù)能從申報(bào)表中查到

請(qǐng)問(wèn)老師,適用增值稅加計(jì)抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計(jì)抵減的政策嗎
老師你好 稅局今天打電話說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來(lái)申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來(lái)報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過(guò)聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒有申報(bào),也沒有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。
一年來(lái)只有收到工會(huì)返還款,會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目涉及,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入-利息,銀行存款,那么工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫?報(bào)表只體現(xiàn)貨幣資金,其他應(yīng)付款,利息收入在表里哪體現(xiàn)出來(lái)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人可以開普票嗎?稅率多少?
哪個(gè)網(wǎng)站查詢企業(yè)工商信息
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,生育津貼,女員工休產(chǎn)假的期間,按照最低工資發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的,后續(xù)收社保到生育津貼,直接走往來(lái)再發(fā)給女職工,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放的月份要申報(bào)個(gè)稅,放到免稅收入中么?
老師,我公司要進(jìn)行減資,債權(quán)人公告模版咱們這邊有嗎有嗎
老師就是有個(gè)供應(yīng)商a公司,分別給c公司和b公司供貨,cb公司是兄弟公司,現(xiàn)在b公司需要吧銷售量沖上來(lái),想a供應(yīng)商吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開給b公司,然后b公司在開銷售發(fā)票給c公司,這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦,a公司吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開給b公司,但是實(shí)際上貨是a公司送到c公司去的,b公司收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)也需要a公司開送貨單嗎?請(qǐng)老師幫我分析一下,a公司是銷售的原材料,b公司開發(fā)票給c公司是開成品發(fā)票給c公司,這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦?
網(wǎng)上采購(gòu)的東西,用私人賬戶支付的。報(bào)銷有票,能用公戶打到代為采購(gòu)人的個(gè)人賬戶嗎
老師,個(gè)體工商戶的電商,稅務(wù)局通知我們3季度的平臺(tái)顯示收入40萬(wàn)。我們沒注意沒給開票,也沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。讓我們整改報(bào)表,重新報(bào)。我們應(yīng)該報(bào)多少稅?所得稅也要繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下大股東平時(shí)在公司沒有管理業(yè)務(wù),都是由小股東來(lái)管理,小股東在業(yè)務(wù)支出上比較隨意,如果后期大股東要請(qǐng)審計(jì)小組檢查的話,小股東會(huì)負(fù)什么責(zé)任呢?
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期是7.1-12.31,一期是26.1.1-26.6.30,第一期印花稅在8月已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,提前付,這一期的印花稅,明年1月申報(bào)可以嗎,界面的合同日期填26.1.1


老師,因?yàn)樽屛覀兩暾?qǐng)2022全年的銷售額,就把去年每月的增值稅報(bào)表打印上就行吧?需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)嗎?
老師,需要更正所得稅嗎?專管沒說(shuō)
不需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)。每月增值稅申報(bào)表也不用打印,可直接從申報(bào)表中看。直接更正增值稅申報(bào)表
所得稅需要更正申報(bào)
老師,我不太懂所得稅需要更正哪些數(shù)據(jù),望您細(xì)說(shuō)一下。
實(shí)際加計(jì)抵減,計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入,增加這個(gè)科目數(shù)據(jù)即可
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!