1、計(jì)提社保費(fèi)時(shí),賬務(wù)處理為借:管理費(fèi)用等,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分); 2、發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款; 3、最后繳納社保費(fèi)時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分),貸:銀行存款。
月末工資社保公積金計(jì)提到下月初實(shí)際發(fā)放的賬務(wù)處理怎么做
計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,發(fā)放工資賬務(wù)處理!
如果月工資6000元,個(gè)人部分社保金額279元,公司部分為716元,個(gè)稅為21元,每月10號(hào)發(fā)放上月工資,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)間做計(jì)提?工資、社保、個(gè)稅都計(jì)提嗎?計(jì)提時(shí)的賬務(wù)處理,發(fā)放時(shí)的賬務(wù)處理?
老師好!關(guān)于工資和社保一并計(jì)提發(fā)放的賬務(wù)處理!假設(shè)甲月工資10000元不考慮個(gè)稅單位繳社保965.52個(gè)人部分400如何做計(jì)提分錄?
社保的計(jì)提、發(fā)放,如何做賬務(wù)處理
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫(kù)嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫(kù)1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
第1條不明白
你好,這個(gè)就是借管理費(fèi)用社保,計(jì)提社保的時(shí)候。