你的所得稅稅率多少 個人交個稅20%
老師,您好,我們單位從個人手里借款200萬,每個月支付2萬元的利息費用,但是取得不了發(fā)票,那樣所得稅匯算清繳就得調(diào)增,可以稅收籌劃一下嗎?
資料二:2020年9月1日,從銀行借入專門借款1 000萬元,期限2年,年利率為6%,,每年12月31日支付當年利息,到期歸還本金。當日,支付工程款取得增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元,增值稅稅額為18萬元。 請問一下老師 這里2020年專門借款利息只有200(218)是算4個月資本化的 為什么解析是總的利息減去閑置產(chǎn)生的投資利息啊 跟我直接算4個月資本化利息答案不一樣 這種是邏輯上有什么問題嗎 還有為什么還要算增值稅啊
資料二:2020年9月1日,從銀行借入專門借款1 000萬元,期限2年,年利率為6%,,每年12月31日支付當年利息,到期歸還本金。當日,支付工程款取得增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元,增值稅稅額為18萬元。 請問一下老師 這里2020年專門借款利息只有200(218)是算4個月資本化的 為什么解析是總的利息減去閑置產(chǎn)生的投資利息啊 跟我直接算4個月資本化利息答案不一樣 這種是邏輯上有什么問題嗎 還有為什么還要算增值稅啊
老師,公司上個月已經(jīng)做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發(fā)票56萬元,這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調(diào)增里其他項調(diào)增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調(diào)增56呢
老師,公司上個月已經(jīng)做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發(fā)票56萬元,這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調(diào)增里其他項調(diào)增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調(diào)增56呢
老師沒超6萬還有企業(yè)申報個稅年度匯算嗎
公司如果沒實繳能注銷么?
老師,個稅工資薪金稅率表是多少
分公司獨立核算,總公司可以直接打錢給分公司嘛?需要還嘛?或者有別的手續(xù),希望北京有相關經(jīng)驗的老師幫忙回答一下
之前月份收到的進項專票已經(jīng)在之前月份勾選認證,現(xiàn)在對方開來紅沖發(fā)票,已經(jīng)在賬務上做了進項轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務局系統(tǒng)進行操作嗎?
老師,我25年的期初余額忘了錄入24年的盈余公積期末數(shù),是不是要反結(jié)賬25年的數(shù)據(jù),才能改期初數(shù)據(jù)呢
其他應付款科目余額表余額可以在借方么?在借方是不是需要調(diào)整?
老師你好想問一下 上期留底這期要抵扣掉會計分錄怎么處理
小規(guī)模企業(yè),與事務所簽訂的所得稅匯算清繳服務審計合同需要繳納印花稅嘛
營業(yè)利潤和營業(yè)收入凈額,是在利潤表里份那部分
我們是一般納稅人25%,因為不是小微企業(yè),所以也沒有減免。
增值稅1%,附加稅6%,個稅20%。需要交稅開發(fā)票劃算你們承擔稅款
老師,具體得怎么操作?
你好,你就看一下你們單位支付的稅款多,還是你抵扣的多,這兩個稅率一對比就行。