你好,你們是用于研發(fā)就可以了,這個不影響的。
老師,請問一下我們公司委托別人做的研發(fā),對方在稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們怎么寫分錄了,要分項(xiàng)目核算嗎?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個科目并在年度匯算清繳時進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師,我們委托境內(nèi)研發(fā)的項(xiàng)目,委托對方試制,對方開的發(fā)票是 13%的勞務(wù)*其他加工勞務(wù) 不是研發(fā)項(xiàng)目類別的 會影響我們加計(jì)扣除嗎
委托外部單位研究開發(fā)的費(fèi)用,對方給開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票是100萬,我們支付了100萬,會計(jì)記賬怎么記?是按100萬記入研發(fā)費(fèi)用-加計(jì)扣除-委托外部研發(fā)費(fèi)用嗎?
請問一下委托加工物資的發(fā)票可以開“人力資源服務(wù)”*勞務(wù)費(fèi)嗎?跟對方結(jié)算的是加工費(fèi)用,但是我們的科目是委托加工物資,這樣的科目跟發(fā)票可以嗎
請問 5月份注冊的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
您的意思是不是發(fā)票必須開成研發(fā)類別 只要實(shí)質(zhì)跟研發(fā)相關(guān)都可以?
你好!是的。就比如你買了原材料,人家肯定是開原材料發(fā)票給你,只是你自己把這個材料用于研發(fā)而已。