您好,稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,這樣就納稅調(diào)增啦
老師,您好,請問公司的業(yè)務(wù)招待費全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報納稅調(diào)整項目明細(xì)表的時候,業(yè)務(wù)招待費支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標(biāo)準(zhǔn)填寫,對么
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費544,198.60元)。納稅調(diào)整項目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
老師好,我在申報2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的招待費支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師,您好!請問業(yè)務(wù)招待費如果沒超過當(dāng)年營業(yè)收入的5‰,在申報《企業(yè)所得稅年度申報表》的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》時,“稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,還是和“張載金額”一樣填寫?
老師你好,我在填報所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表時,有提示說業(yè)務(wù)招待費支出稅收金額根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入自動生成,請先填報主表營業(yè)收入并提交,這個表怎么填寫呢
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
也就是說,不管業(yè)務(wù)招待費是否超過營業(yè)收入的5‰,都要按照發(fā)生額的60%在稅前扣除,如果超出5‰,就按5‰算,是孰低原則,對嗎?
您好,是的,就是這么理解的