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老師,您好!請問業(yè)務(wù)招待費如果沒超過當(dāng)年營業(yè)收入的5‰,在申報《企業(yè)所得稅年度申報表》的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》時,“稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,還是和“張載金額”一樣填寫?

2023-05-28 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-28 18:38

您好,稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,這樣就納稅調(diào)增啦

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快賬用戶6652 追問 2023-05-28 18:46

也就是說,不管業(yè)務(wù)招待費是否超過營業(yè)收入的5‰,都要按照發(fā)生額的60%在稅前扣除,如果超出5‰,就按5‰算,是孰低原則,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 18:52

您好,是的,就是這么理解的

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您好,稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,這樣就納稅調(diào)增啦
2023-05-28
這個對應(yīng)這個本身賬載金額乘以60% 和營業(yè)收入%2B視同銷售收入,千分之五,比較系統(tǒng)會自動取小填寫稅收金額,
2021-05-17
您好,稅收金額填寫0
2021-03-24
你這個招待費是不是沒填寫對呢
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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