你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
老師能幫忙寫(xiě)一下2020年末如何調(diào)整存貨后的利潤(rùn)公式嗎
老師麻煩幫忙看一下,應(yīng)該如何調(diào)整
老師,這道題,的調(diào)整分錄我看不明白,請(qǐng)幫忙解釋一下
老師,麻煩你幫我看一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表匡紅的科目如何調(diào)整成正數(shù)
老師,請(qǐng)幫忙看一下框紅的值如何調(diào)整為正值
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
不好意思,是這個(gè)圖片,剛沒(méi)上傳上去。
這個(gè)不能單獨(dú)看這個(gè)金額的,你要提供一下科目余額表的數(shù)據(jù)的
如圖所示
你這個(gè)都是在貸方,是比較簡(jiǎn)單的 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 這里把1375377.91放上去的
只調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎?那就其他應(yīng)收款減掉1375377.91,其他應(yīng)付款加上這個(gè)數(shù)對(duì)嗎?
是的,你只需要調(diào)整報(bào)表就可以的
具體如何調(diào)整?
是的,你只需要調(diào)整報(bào)表就可以的
如何調(diào)整?
借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 這里把1375377.91放上去的