您好,對的,交稅的話,就做補水的分錄
老師,如果4月份做所得稅匯算清繳,但是去年工資還沒有發(fā)放,請問這用調增嗎?如果在5月31前才發(fā)放完畢,但是匯算清繳4月做時沒發(fā)放完畢,請問這在4月匯算清繳時用調增不?還是說可以不調增,等5.31只要發(fā)完就行,不用看是啥時候做的匯算清繳呢?
請問老師匯算清繳有調增,但是最終也不用交稅,是不是就不用做賬務處理?如果匯算清繳需要交稅,請問該怎么入賬?
請問所得稅匯算清繳調增,調增業(yè)務招待費和什么不用做賬務處理,調增所得稅要做賬務處理是不
企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有納稅調增,請問需要賬務處理?還是只填表不調賬
請問匯算清繳有調增,但是調增后還是虧損,不需要繳稅,賬務怎么處理
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結轉成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款??墒沁@次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復計入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
分錄 麻煩老師詳細說一下。
借 所得稅費用? 貸 應交稅費? 應交所得稅
在交稅的當月做分錄嗎?
對的,是這個意思的