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老師你好,我們是一家小規(guī)模企業(yè),2022.12錯開出增值稅專用發(fā)票,2022.01繳納增值稅。2022.02紅沖增值稅專用發(fā)票并開出正確普通發(fā)票。請問2012.12和2022.02分別怎么做賬?

2023-05-27 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-27 13:48

同學(xué),你好 你這個日期不對吧,你看一下

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快賬用戶9478 追問 2023-05-27 13:49

哦,對,應(yīng)該是2021.12開專票,2022.02紅沖并開普票

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:50

同學(xué),你好 之前開發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后面紅沖 借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶9478 追問 2023-05-27 13:56

好的,分別需要附什么票據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:57

同學(xué),你好 之前開發(fā)票,附上發(fā)票 后面紅沖,附上紅字發(fā)票

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快賬用戶9478 追問 2023-05-27 13:57

2022.02開紅票后又開出正確的普票,普票不需要做賬么?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:58

同學(xué),你好 普通發(fā)票,就正常做賬

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同學(xué),你好 你這個日期不對吧,你看一下
2023-05-27
同學(xué),你好 分錄按照發(fā)票上面的金額稅額做 之后少繳納的稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入
2023-12-25
你好,什么原因不能紅沖。
2021-07-12
你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅,開了專票必須納稅的
2022-01-18
您好 如果是相同的銷售業(yè)務(wù) 一般納稅人開出的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票 在做分錄主營業(yè)務(wù)收入時不需要區(qū)別
2023-04-10
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