你好 這個(gè)綜合戶是你那邊自己設(shè)置的明細(xì)科目嗎? 貸其他應(yīng)收款 一般是涉及個(gè)人付款 你看下您那邊是這樣嗎

老師我想問下之前估價(jià)的庫存商品來發(fā)票了。要沖回之前的估價(jià)入庫,為什么是這樣做相同分錄然后負(fù)數(shù)。為什么借貸方向顛倒一下呢?就是為什么不是 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 5200 貸:庫存商品5200 ?
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時(shí)間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師去年我有筆暫估金額少了,當(dāng)時(shí)是借 庫存商品50000貸 應(yīng)付賬款-暫估50000,今年1月票回來是56448,我今年應(yīng)該怎么入賬呢,麻煩老師把完整分錄寫一下,謝謝
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
老師:您好,請問去年購入一批貨,對方未開具發(fā)票,我先估入庫了,掛的應(yīng)付,現(xiàn)在票還沒來,這種情況賬務(wù)怎么處理呢,匯算清繳是否要補(bǔ)稅,并填入那個(gè)表呢,謝謝
老師,土地管理費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師你好,完成實(shí)繳制是在五年內(nèi)哈,我每次轉(zhuǎn)5000進(jìn)去,然后每月給自己發(fā)工資,直到完成實(shí)繳,這樣可以嗎
運(yùn)輸公司23年預(yù)購了100萬柴油發(fā)票,當(dāng)年實(shí)際耗用80萬,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣100萬嗎
委外加工的加工費(fèi)能不能直接進(jìn)制造費(fèi)用啊,因?yàn)榍懊娌恢烙羞@筆加工費(fèi),付款才知道,或者我直接計(jì)入原材料?
老師 這個(gè)工資是怎么計(jì)提的呢
老師,京東平臺,我們充值的京豆怎么做憑證,還沒有開發(fā)票呢
有應(yīng)收票據(jù),也有應(yīng)付票據(jù)了吧?
個(gè)體戶如何開通稅務(wù)登記
老師,我們是按開出發(fā)票確認(rèn)收入,跟統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)局報(bào)的產(chǎn)值不一致,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師我們是一個(gè)合同,招標(biāo)買方,其中含貨品價(jià)格和配送價(jià)格,其中貨品價(jià)格是13個(gè)點(diǎn),配送是六個(gè)點(diǎn),在一個(gè)合同事項(xiàng)報(bào)銷 是否可以,請問審計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?


這個(gè)也是 因?yàn)楣纠麧櫶? 我們師傅這樣做的分錄 我看不懂 問他他不教我
你可以看到這個(gè)企業(yè)賬嗎 你可以點(diǎn)進(jìn)去看下其他應(yīng)收款的明細(xì)科目有啥
我看不到老師
目前條件猜測是現(xiàn)在暫估預(yù)計(jì)是企業(yè)法人或是股東付款的 這個(gè)后期應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際到票情況和付款情況調(diào)整 這個(gè)可以你哪天幫助裝訂憑證時(shí)候 看下這個(gè)科目還在哪里使用 使用憑證是什么 咱們再結(jié)合分析下
老師 我早上問你的暫估成本借方是庫存商品 或者勞務(wù)成本 這個(gè)為什么借方直接是暫估成本 這是一個(gè)籠統(tǒng)的科目嗎 貸方其他應(yīng)收的意思就是 我們的成本是需要這個(gè)其他應(yīng)收的個(gè)人來負(fù)擔(dān)嗎
你好? 這個(gè)為什么借方直接是暫估成本 ---一般企業(yè)沒有暫估成本科目 這個(gè)暫估成本是自己加的或明細(xì)科目 或是這個(gè)是什么單位的憑證 因?yàn)槲沂瞧髽I(yè) 怕是其他性質(zhì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目 貸方其他應(yīng)收的意思就是 我們的成本是需要這個(gè)其他應(yīng)收的個(gè)人來負(fù)擔(dān)嗎 ---目前猜測是這樣的
好的,老師,如果我們收到了進(jìn)項(xiàng)專票,但是在發(fā)票抵扣系統(tǒng)卻查不到這張票,一般會(huì)有什么原因啊?
你好? 是今天剛開的話 是明天再看 稅局上傳數(shù)據(jù)有時(shí)間差 如果是開了好些天 1看下稅號對不 發(fā)票要是稅號錯(cuò)了 就過不來了? 2讓對方看下開票系統(tǒng)是不是沒有上傳
對了 還有可能是稅局升級 你看下對方或是您們稅局是否有升級通知 最近好多稅局升級為了全電發(fā)票做準(zhǔn)備
老師 無票收入的情況有哪些
一般就是按增值稅或企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)需要確認(rèn)收入 但是對方不要票或還沒有到合同約定開票時(shí)間的 為了稅局不吃虧 需要先做無票收入 比如你去飯店吃飯 沒有要票 但是飯店需要確認(rèn)收入 是無票收入
那如果我們商貿(mào)企業(yè)做無票收入 什么情況會(huì)做無票收入 我們賣東西有收入 明明是我們需要要開票給別人(購買方) 無票是不是我們不開票給別人 還是別人不要 但是對于別人來說是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 他為什么不要
你好 對方是否不要票這個(gè)取決于對方,對方現(xiàn)在不要或是個(gè)人沒有地方報(bào)銷或是這個(gè)單位不給報(bào)銷或報(bào)銷不用發(fā)票等 都后可能 你這邊不開票但是按稅法需要確認(rèn)收入的 要做無票收入 這樣稅局才不吃虧
老師 那么拿著回單做賬 我怎么才能區(qū)分這是無票收入
還有 相對情況少一些 但也有 就是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 稅法不確認(rèn)的 相對就很少了 可以看下這個(gè)https://www.acc5.com/ask/question_2549193.html
老師 那么拿著回單做賬 我怎么才能區(qū)分這是無票收入 ---看開票情況和這個(gè)區(qū)別 開的發(fā)票也應(yīng)該在你手中核對一下再做賬 另外還需要結(jié)合合同看下銷售方式來判斷 這個(gè)就實(shí)務(wù)中剛開始做 要注意多看一些或多問一下 這個(gè)不能按一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來 這個(gè)就是會(huì)計(jì)工作繁瑣的情況之一
這個(gè)前期可能要問下給你做的師傅 之后總結(jié)下規(guī)律 然后結(jié)合下您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法,增值稅暫行條例 總結(jié)出你那邊的情況處理的規(guī)律模版 一般都有個(gè)磨合過程 要不企業(yè)都愿意要做過這個(gè)行業(yè)會(huì)計(jì) 因?yàn)榭梢允∪ヒ恍┣懊婺ズ蠒r(shí)間
你這邊不開票但是按稅法需要確認(rèn)收入的 要做無票收入 這樣稅局才不吃虧 還有 相對情況少一些 但也有 就是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 稅法不確認(rèn)的 所以老師稅法到底是確認(rèn)收入還是不確認(rèn) 要分情況是吧 你說開的票在手中 無票收入沒有票 我沒有辦法核對的
那現(xiàn)在開票你這邊不清楚?那你這邊可能不直接做分錄呀 你那邊是代理記賬公司還是企業(yè) 我最近幾天有不少事 怕記錯(cuò)了
剛才手機(jī)被小朋友玩了 不好意思 可能打擾了你 不好意思哈