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你好老師,我們有一筆A公司給我們借款25萬(wàn)的款項(xiàng) 現(xiàn)在我們給A公司銷售固定資產(chǎn) 算是處置,處置金額245000 這兩個(gè)分錄怎么聯(lián)合呢

2023-05-27 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 12:39

就不還錢了嗎 借其他應(yīng)付款25萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 營(yíng)業(yè)外收入 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)外收支。

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-05-27 12:56

對(duì) 就付中間的差5000就行了 就這么賬務(wù)處理就行了嗎

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-05-27 12:57

前面掛的貸方其他應(yīng)付款 250000 現(xiàn)在應(yīng)收賬款不是245000嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:04

你好,不是還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?第一個(gè)分錄好好看一下的金額。

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-05-27 13:06

應(yīng)該還有一個(gè)應(yīng)付賬款5000的科目吧老師

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:09

以后還需要還錢嗎?需要還錢的話有,如果不需要還錢,按照我上面的做了營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有還錢。

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-05-27 13:11

還需要還剩下的5000 這個(gè)怎么處理好呢

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:12

借其他應(yīng)付款24.5萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 營(yíng)業(yè)外收入 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)外收支。

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:12

借其他應(yīng)付款24.5萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)外收支 之前在貸方有余額25萬(wàn),現(xiàn)在做了之后,在貸方只有一個(gè)5000了。

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-05-27 13:13

營(yíng)業(yè)外收入也可以用資產(chǎn)處置損益嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-27 13:14

可以的 可以的 可以的 可以的 可以

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就不還錢了嗎 借其他應(yīng)付款25萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 營(yíng)業(yè)外收入 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)外收支。
2023-05-27
你好,你的意思是你銷售給分公司,分公司再銷售給你們,你們?cè)黉N售給其他的公司?
2024-12-25
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦 是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了
2021-03-25
你好,那對(duì)方能給你們開(kāi)發(fā)票嗎?或者是你有支付嗎?
2023-09-04
你好,不給客戶開(kāi)發(fā)票車同時(shí)購(gòu)車時(shí)發(fā)票開(kāi)的你們公司,只能做固定資產(chǎn)。收的客戶的款更類似于租賃費(fèi)性質(zhì)。可以按固定資產(chǎn)租賃賬務(wù)處理。
2021-08-09
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