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發(fā)票認證前做賬放到待抵扣里了,認證抵扣之后該怎么做賬呀?

2023-05-27 01:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-27 01:30

同學你好,認證抵扣后,借,應交稅費-應交增值稅-進項,貸,應交稅費-待抵扣增值稅

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快賬用戶1694 追問 2023-05-27 13:37

老師為什么不是借應交稅費-待抵扣 貸:應交增值稅-認證抵扣

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齊紅老師 解答 2023-05-27 14:42

同學你好,因為已經(jīng)認證抵扣了,所以就不用做這個分錄了。

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快賬用戶1694 追問 2023-05-27 16:15

老師為什么不用做啊

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:29

同學你好,因為做了這一步,還要再做一步,借,應交稅費-應交增值稅-進項,貸,應交稅費-認證抵扣。就顯得多余了。

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同學你好,認證抵扣后,借,應交稅費-應交增值稅-進項,貸,應交稅費-待抵扣增值稅
2023-05-27
您好,已經(jīng)放到待抵扣了,認證后不需要做賬了
2023-05-26
您好,同學,把它轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項稅額當中 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-05-28
認證后 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證
2023-08-03
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待抵扣。
2021-05-13
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