同學(xué)你好,認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅

進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證完了,不需要抵扣的不做賬?還是放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只認(rèn)證不抵扣怎么做賬? 抵扣之后怎么做賬
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
發(fā)票認(rèn)證前是放到待抵扣里了,認(rèn)證之后,還需要做賬嗎?
發(fā)票認(rèn)證前做賬放到待抵扣里了,認(rèn)證抵扣之后該怎么做賬呀?
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?


老師為什么不是借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 貸:應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣
同學(xué)你好,因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,所以就不用做這個(gè)分錄了。
老師為什么不用做啊
同學(xué)你好,因?yàn)樽隽诉@一步,還要再做一步,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-認(rèn)證抵扣。就顯得多余了。