同學(xué)你好,認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸,應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅
進(jìn)項稅認(rèn)證完了,不需要抵扣的不做賬?還是放到待抵扣進(jìn)項稅額里面
進(jìn)項發(fā)票只認(rèn)證不抵扣怎么做賬? 抵扣之后怎么做賬
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項稅額,然后下個月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
發(fā)票認(rèn)證前是放到待抵扣里了,認(rèn)證之后,還需要做賬嗎?
發(fā)票認(rèn)證前做賬放到待抵扣里了,認(rèn)證抵扣之后該怎么做賬呀?
企業(yè)注冊資本證明,怎么證明?是要驗資報告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險有1000元的余額,我不知道這個數(shù)字是咋來的,但是現(xiàn)在保險不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機設(shè)備記到管理費用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營所得稅,這個經(jīng)營所得稅補稅怎么補繳,賬怎么做,請老師詳細(xì)講解一下會計分錄和稅務(wù)處理方面的問題
老師您好!我想問我前兩個月做賬的時候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴懛咒浟?,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價值與償債資產(chǎn)賬面價值的差額計入其他收益。判斷對錯
老師公戶7月我沒建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號,又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個體工商戶核定的,交了個人經(jīng)營所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問下上市公司的財報通過哪些途徑可以查詢?
老師為什么不是借應(yīng)交稅費-待抵扣 貸:應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣
同學(xué)你好,因為已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,所以就不用做這個分錄了。
老師為什么不用做啊
同學(xué)你好,因為做了這一步,還要再做一步,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸,應(yīng)交稅費-認(rèn)證抵扣。就顯得多余了。