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                                    老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前的會計做錯了一筆分錄 借:現(xiàn)金2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬 當時實際上是沒收到這筆2萬現(xiàn)金的,現(xiàn)在銀行收到了這筆2萬的款項,要怎么做調(diào)整呢?
20年有一筆研發(fā)費用,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用,在21年發(fā)現(xiàn)此筆費用應(yīng)該計入生產(chǎn)成本,但是21年賬上調(diào)整分錄做錯了,借管理費用負數(shù)貸研發(fā)支出負數(shù),借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,22年如果調(diào)整的話,需要怎么做 ?
這筆分錄,之前會計做的,但是我們沒有入實收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?
2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做,22年補結(jié)轉(zhuǎn),計入以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調(diào)整呢?
20年有一筆借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存現(xiàn)金的分錄。23年這張發(fā)票查出來不能使用,調(diào)整暫估的話這比筆分錄怎么調(diào)整
 
                老師,我公司的車賣了,買價是2100,我怎么做賬
老師 這個8715的招待費為什么可以全額扣除啊,招待費不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個孰低扣哪個嗎?
使用財務(wù)軟件做賬,總賬和明細賬需要導出保存嗎
老師,買方退貨,之前進賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費—進項轉(zhuǎn)出。對吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費用,稅收編碼具體用什么
國企單位收到財政老舊小區(qū)建設(shè)補助資金時確認其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項目地址填寫時候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進賬票認證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號嗎?
是的 是的
借庫存現(xiàn)金貸未分配利潤。借未分配利潤貸庫存現(xiàn)金。
您的另一個問題也是我回復的,您要是沒有追問的話,我就不補充回復了,也是這個分錄。