 
                            你好,這個不需要調(diào)整分錄的發(fā)票,不能使用直接交所得稅就可以了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師你好,20年的賬有張票據(jù)不能用當時用了當時做的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金 今年怎么調(diào)整合適分錄怎么做?
你好老師,之前我是暫估時分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現(xiàn)負數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
老師,去年有一筆分錄做錯了,2021年借庫存商品貸應(yīng)付賬款,應(yīng)該是借庫存商品貸生產(chǎn)成本。現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么弄。
老師,2021年的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
 
                請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財務(wù)軟件比較好,免費的或者自費的
我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報,原先的進項能加計抵減,如果出口,進項還能加計抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
我們預(yù)付貨款,采購庫存商品,也有采購未付款的,也就是同一個供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費稅從價定率計稅銷售額包含消費稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機床磨床金額1萬多元.計入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計分錄
要調(diào)整的話怎么調(diào)整
這筆不需要調(diào)整啊,因為他咱是業(yè)務(wù)真實發(fā)生,只是發(fā)票不合規(guī)。只需要做交所得稅的分錄就行。
我要調(diào)整啊,我23年把這個發(fā)票補上
把原來那個分路紅沖,然后按照現(xiàn)在取得正確發(fā)票入賬就行,成本科目用以前年度損益調(diào)整代替其他科目不變。