您好,是的,您的理解非常正確
老師,季度申報(bào)所得稅的時候,免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表中 加計(jì)扣除 一,新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝,二,科技型中小企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,三,創(chuàng)意性突破性的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)活動而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用加計(jì)扣除 這些都不用 填寫的是吧?
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報(bào)時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個是什么原因?
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)第三季度時填寫了,現(xiàn)在申報(bào)四季度的,對應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計(jì)扣除是要匯算清繳的時候才享受嗎
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時,填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊?
老師科技型中小企業(yè)申報(bào),上年度企業(yè)主要產(chǎn)品情況表。填去年研發(fā)的產(chǎn)品名稱就行了對吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計(jì)分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運(yùn)費(fèi),快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請教一下第四問債務(wù)和權(quán)益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項(xiàng)沒看懂,賬面價(jià)值的確定基礎(chǔ)???墒栈亟痤~的確定基礎(chǔ)包括公允-處置費(fèi)用和預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量?
老師,購買新車掛牌的時候是不是要在電子稅務(wù)局交稅
生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該認(rèn)證多少
老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開票了,實(shí)際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?
我將3月做賬系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)完全復(fù)制到報(bào)稅系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中,卻發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上,比如流動資產(chǎn)合計(jì),流動負(fù)債合計(jì)都對不上,不知道為什么
這道題為什么答案里面有一個除以6%是什么意思?這個6%從哪來的?