同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)有問題

老師,那非獨(dú)立核算的就什么都不用管嘛,全部開票數(shù)據(jù)到總公司申報(bào)時(shí)候就會(huì)自動(dòng)帶出來了嘛。 獨(dú)立核算呢話所有稅種自己申報(bào),那總公司只用申報(bào)總公司開票的數(shù)據(jù)嗎?分公司的就不用管嗎?獨(dú)立核算的分公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是不享受小微優(yōu)惠嗎?
關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào)問題,如果總分公司在同一個(gè)地級(jí)市以內(nèi),那么無論總分公司是否獨(dú)立核算,均由總公司匯總申報(bào)即可。 老師,這句話的意思是,獨(dú)立核算的分公司不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報(bào),分公司即繳了增值稅也繳了企業(yè)所得稅,這樣做對(duì)嗎?
公司2021年11成立分公司,獨(dú)立核算,做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案,我知道2022年匯算清繳時(shí)是總公司這邊報(bào),分公司不用,2023年以后呢?分公司是否需要做匯算清繳?然后跟季度申報(bào)那樣按比例分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅?補(bǔ)繳稅款也是按50%分?jǐn)偫U納嗎?填報(bào)的數(shù)據(jù)都是合并后的數(shù)據(jù)嗎?
我們公司是分公司的,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是跟總公司合并申報(bào)的,那我們分公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候除了上傳總公司給的分配表之外,還要填什么數(shù)據(jù)呢?我發(fā)現(xiàn)在那個(gè)表格那里除了分公司分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偹枚愵~可以填之外,其他都填不了的,然后點(diǎn)其他表格的時(shí)候,申報(bào)按鈕旁邊多了個(gè)取財(cái)貿(mào)數(shù)據(jù),需要按那個(gè)按鈕嗎?
老師,關(guān)于分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅問題 1、分公司也得每年企業(yè)所得稅匯算清繳? 2、企業(yè)所得稅不享受小規(guī)模稅率?按照25%? 3、分公司獨(dú)立核算,有利潤(rùn)了。總公司的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),還需要把分公司的利潤(rùn)合并一起?如果分公司已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,總公司就不需要再交分公司的部分了吧? 4、我理解企業(yè)所得稅是需要有單獨(dú)資格,分公司不具有獨(dú)立性,為什么稅務(wù)局還要我申報(bào)企業(yè)所得稅?
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請(qǐng)問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


但是之前一直都是由總公司預(yù)繳的,分支機(jī)構(gòu)沒繳過,在這種情況要退一部分給分支機(jī)構(gòu),在稅局系統(tǒng)那可以辦理匯算多繳的手續(xù)是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
就地分?jǐn)偟脑捘莻€(gè)分配比例是稅局那邊自動(dòng)分配還是我們公司自己分配的呢
同學(xué)你好 是你們公司自己分配