你好,籌建期招待費(fèi)按發(fā)生額的60%抵扣。
老師,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司年?duì)I業(yè)收入10萬(wàn),實(shí)際發(fā)生了招待費(fèi)用2萬(wàn),都有發(fā)票,根據(jù)稅前扣除限額,只能扣除千分之五,那剩下的招待費(fèi)用我可以留到明年再入帳抵扣嗎?如果能留明年入帳抵扣,如何操作呢?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒(méi)有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于招待費(fèi)用,有以下問(wèn)題,請(qǐng)老師分別回答。 1,招待費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無(wú)論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營(yíng)業(yè)收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是入開(kāi)辦費(fèi)還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,那沒(méi)入的話,我們?cè)趺慈^(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問(wèn)一下,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在建期入哪里?
老師好,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除要求是實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒(méi)有收入的公司怎么處理呢
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫(xiě)最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫(xiě)
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
哦哦,那我現(xiàn)在匯算的時(shí)候填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表以后,納稅調(diào)整明細(xì)表里面自動(dòng)帶出了我輸入的招待費(fèi)總額,然后稅收金額不讓我填除了0以外的別的數(shù),一填別的數(shù)就顯示應(yīng)該選取60%和銷售收入千分之五孰低填寫(xiě)
好,你現(xiàn)在全部都在籌建期嗎?如果是的話,這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)全部調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表45欄里面填寫(xiě)賬載金額,已籌建期了,結(jié)束營(yíng)業(yè)期才可以抵扣。
因?yàn)槲覀円恢睕](méi)收入,主要是要建加氫站,但是我們目前也沒(méi)有建成一個(gè)成熟的站,那假如我符合籌建期的情況的話,我是不是應(yīng)該在納稅調(diào)整表45欄調(diào)減金額那里填寫(xiě)招待費(fèi)乘以60%的金額呢
你好,全部全部全部調(diào)燈。
您指的是全部調(diào)曾嗎
對(duì)的,是的,因?yàn)榛I建期他不認(rèn)可虧損全部調(diào)增,在營(yíng)業(yè)期待抵扣。
那我在45欄其他那里調(diào)曾全部招待費(fèi)金額么
你好,是你的開(kāi)辦費(fèi)全部調(diào)增了,同學(xué),你還是沒(méi)有理解。
稅法上不認(rèn)可籌建期的虧損,這個(gè)理解嗎?
那哪種情況稅法才能認(rèn)可呢
營(yíng)業(yè)期之后才認(rèn)可。
哦,他的意思是我現(xiàn)在籌建期不能扣,能進(jìn)入營(yíng)業(yè)期以后可以按60%扣除是嗎
是的是的是的,是這個(gè)意思是這么理解的,很正確的。
那他怎么判斷我是否進(jìn)入營(yíng)業(yè)期呢,是有了營(yíng)業(yè)收入就算嘛
對(duì)的,是的,可以這么做的。
那我應(yīng)該怎么把這個(gè)費(fèi)用放入待抵扣狀態(tài)呢,是不是得填寫(xiě)一下那個(gè)折舊攤銷明細(xì)表里面的開(kāi)辦費(fèi)那里呢
你好,就在45欄里面填寫(xiě)就可以的,允許抵扣的,你在明下一年匯算清繳的時(shí)候,在45欄填寫(xiě)稅收金額,允許抵扣多少填寫(xiě)多少,
哦哦,是不是現(xiàn)在他根據(jù)我填寫(xiě)的期間費(fèi)用招待費(fèi)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了15欄業(yè)務(wù)招待費(fèi)的數(shù)據(jù),并且稅收金額是0,這樣全額調(diào)增了。然后假如我今年有收入了,明年做今年匯算清繳的時(shí)候,我直接在45欄其他調(diào)減那一列填上這個(gè)數(shù)據(jù)乘以60%的數(shù)額是嗎
不是這么填寫(xiě)的,按照上面的來(lái)就行。