您好,可以的,金額不大于個稅申報金額不用納稅調(diào)整的
老師有關(guān)年終獎的計提的分錄,是不是可以直接計入到管理費用_工資???在貸應付職工薪酬_工資,或者直接做一個管理費用_年終獎,在貸:應付職工薪酬_年終獎,是不是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,年終獎工資啊,津貼 ,補貼,都是放在應付職工薪酬工資支出中?
請問老師,單位給員工每月固定的電話費、交通費,與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應付職工薪酬,而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎?我問了財務(wù)之所以這樣做的目的,是因為應付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應付職工薪酬走。
請問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補貼,借管理費用-住房補貼(沒有放到二級科目工資),貸:應付職工薪酬-工資。請問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,計提福利費基數(shù) 要加上部分放大管理費用-住房補貼的金額嗎?謝謝
請問老師,單位是國企,與工資一起發(fā)放的貨幣性交通補貼和通訊補貼,與工資一同發(fā)放,并已繳納個稅,借方 管理費用-通訊費、交通費 貸:銀行存款。費用沒有走工資,貸方也沒有走應付職工薪酬。請問老師,按照圖片的說法算作工資的對吧?請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分跳到工資嗎?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復啊?
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風險能預先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?
因為成本里沒有單獨體現(xiàn)工資,請問這部分可以作為計提福利費的基數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表的工資金額沒有包含這部分放到成本的工資。
您好啊,這樣啊,不應當這樣分錄么? ?借:生產(chǎn)成本? ?貸:應付職工薪酬 咱只是賬上沒有過這個:應付職工薪酬,A105050表的工資金額可以包含的,個稅也申報了
賬面上走了應付職工薪酬了了,圖片應付職工薪酬的金額大于計入成本費用的金額,是因為生產(chǎn)圖書的成本中包含的工資,但是賬面沒有這部分工資,因為揉到圖書里了
您好,這賬好復雜哦,我們申報過個稅就可以在A105050表的工資里申報的