同學您好,這個辦理外經(jīng)證通過了嗎
老師異地預交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預交稅款不用再去項目所在地的稅務局大廳座預繳,請問這個具體步驟怎么做從開始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營地的電子稅務局進去打印跨區(qū)域涉稅市場報告啊
老師,企業(yè)異地預交稅款在電子稅務局上面,跨區(qū)涉稅事項報驗管理編號關聯(lián)不上怎么處理啊建筑工程
老師,企業(yè)異地預交稅款在電子稅務局上面,跨區(qū)涉稅事項報驗管理編號關聯(lián)不上怎么處理啊建筑工程
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
“尊敬的納稅人您好,當前僅支持跨區(qū)經(jīng)營地為本轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報驗登記,如果您需要報驗登記外出經(jīng)營地為其他省市的跨區(qū)域信息,請前往外出經(jīng)營地所在地稅務機關進行報驗登記!” 老師,這個要怎么處理?公司注冊地在福建,項目在江西贛州
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,這個證是19年辦理的,23年12月到期,現(xiàn)在需預交企業(yè)所得稅,關聯(lián)不上,
之前還預交過稅費,現(xiàn)在關聯(lián)不上了,不知道哪里出了問題
同學您好,是不是系統(tǒng)升級了 到稅局大廳核實一下 。