?我更正1月份的個(gè)稅申報(bào)表 ?我添加了人員 ?但是“綜合所得”里面怎么沒(méi)有獲取這些人員的數(shù)據(jù)呢? 你要更新人員,然后填寫(xiě)數(shù)據(jù) 、
老師,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,每個(gè)月都要進(jìn)行人員信息采集么?我直接點(diǎn)了綜合所得申報(bào),里面倒入不了之前的數(shù)據(jù)了
老師,你好,我7月申報(bào)一個(gè)兼職人員的工資,在人員采集里面添加成功了,也正常,但是在綜合所得申報(bào)里面填寫(xiě)工資金額,添加兼職人員時(shí)沒(méi)有剛才新增的姓名,該怎么弄呢?
老師,我個(gè)稅申報(bào)出現(xiàn)如下提示,我2月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【2】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。
老師 我更正1月份的個(gè)稅申報(bào)表 我添加了人員 但是“綜合所得”里面怎么沒(méi)有獲取這些人員的數(shù)據(jù)呢
老師,我更改了22年1-2月的個(gè)稅,更改3月份的申報(bào)不成功了,提示:申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 我該怎么操作
老師,一般納稅人個(gè)體工商戶(hù),做竹子加工,竹屑200元/噸銷(xiāo)售,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,我們只能開(kāi)專(zhuān)票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個(gè)人去求稅務(wù)局代開(kāi)了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種類(lèi)型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎?如果我明天再申報(bào)可以嗎?不會(huì)有什么影響吧?
公司已經(jīng)開(kāi)通醫(yī)保社保,可以換地方開(kāi)么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶(hù),員工跟老板的a公司簽訂直播銷(xiāo)貨的合同,跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同,社保放在b公司,用個(gè)體戶(hù)跟老板的a公司簽直播銷(xiāo)售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營(yíng)者名下的公司簽銷(xiāo)售合同,但共同經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺(tái)
申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
老師,個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)具自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品嗎??
之前已經(jīng)勾選抵扣過(guò)的發(fā)票現(xiàn)在能重新勾選不抵扣嗎
老師,我們做的是建筑設(shè)備機(jī)器安裝服務(wù)工程,關(guān)于企業(yè)所得稅稅負(fù)率,這個(gè)是多少呢?
老師會(huì)計(jì)可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對(duì)公司有什么資質(zhì)要求嗎?
老師 您看看這個(gè)情況 更新人員就是”報(bào)送“是嗎
你好!是的。要報(bào)送后反饋
老師 怎么看我有沒(méi)有申報(bào)成功也
你好!在這里能查到就是已經(jīng)成功了
老師 我來(lái)了 但是我進(jìn)去個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候顯示“待申報(bào)” 而且我在上面那個(gè)截圖那個(gè)對(duì)應(yīng)的月份點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候還沒(méi)有任何反應(yīng) 就是沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的意思 我現(xiàn)在也不知道到底有沒(méi)有申報(bào)上了
你好,你查一下看已經(jīng)申報(bào)沒(méi)有 帶申報(bào)應(yīng)該是還沒(méi)有申報(bào)。
嗯,我是進(jìn)來(lái)更正申報(bào)的
你好,你跟進(jìn)了之后要另外提交,反正最終要在已申報(bào)上面查得到才行
恩 老師我想問(wèn)下哈 就是我更正往期的 比如我更正2023.1月份的 我要?jiǎng)h除人 把人改為"非正常“是不是也不行 就是不給他申報(bào)了 是不是也改不了
你好!可以更正,可以改,但是以后每一個(gè)月有他的都要改。